三塘信用社“五整治一落实”自查工作总结1
***“贷款五整治一落实”
自查阶段工作总结
**县信用联社:
根据《江西省农村金融机构信贷业务“五整治一落实”风险排查实施细则》及《**县信用联社信贷资产风险排查工作实施细则》。为了深度开展排查风险,消除风险隐患,切实加强信贷经营管理,提升信贷水平,有效防范和化解信贷风险,我社立即召开全体职工会议,传达省联社、市办及县联社信贷风险排查精神,联社领导俞主任及信贷科朱科长亲自来本社指导“四项风险”排查工作,并在全社动员会上发表讲话。我社结合本社实际情况,作了详细的自查安排,制定了一系列的措施,按照要求进行了自查活动,具体报告如下:
一、加强组织领导,精心准备
成立了金融机构贷款“五整治一落实”自查工作领导小组,由***任组长,***任副组长,***、***、***、***为成员,全面开展贷款“五整治一落实”自查工作。对金融机构进行了全面自查,明确自查人责任,使自查工作覆盖到全社所有的信贷业务。
二、自查核对内容。信贷资产。
1、本单位贷款总余额为***万元,笔数为***笔,大约户数为***户左右,区域大,范围广,排查难度大,其中201*年发来的贷款余额为***万元,户(笔)数为***户(笔),无抵、质押贷款。
2、本次自查信贷全社客户经理全部签订了“**县农村金融机构贷款风险排查自查确认书”并成立了自查排查上户核对人员交叉分配如下:***信贷包片区域由***为主查责任人、***为次责任人核对。***信贷包片区域由***为主查责
任人、***为副责任人。***包片区域由***为主查责任人、***为次责任人。***包片区域由***为主查责任人、***为次查责任人,***包片区域由***为主查责任人、***为次责任人。
三、自查核对情况:
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(请认真阅读下面的提示信息)