内审质量体系审核总结报告
制定内部质量体系审核总结报告
目的:范围:
裁决检讨审核组长承认管理者代表审核依据:报告日期:审核时间:报告编号:
受审部门审核组组长上次审核时间审核综述:部门负责人审核组员年月日上次审核报告编号表单no.hs-13-00-05(a/0)航盛电子a4(210mm×297mm)内部审核总结报告(续页)审核报告编号:表单no.hs-13-00-05(a/0)航盛电子a4(210mm×297mm)
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内部审核总结报告
审核目的:管理体系运作的符合性和有效性。审核范围:aaaaaa等产品的设计与制造。审核依据:iso9001标准、公司管理手册、程序文件、适用的法律法规及其他要求。审核日期:201*.12.21-201*.12.28受审核部门:公司组织架构图下的所有部门。管理者代表:aa审核组长:bb审核员:
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