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三季度经营会发言稿

工作报告

尊敬的公司领导及各位同事:

我自2016年3月份通过竞聘进入审计部,在中心主任和部门经理的领导下,紧紧围绕公司的“四个创新”工程,按年度审计计划开展审计工作,现将工作情况报告如下:

一、2016年3-9月份工作完成情况

2016年3-9月份,我共参与完成编制部门规章制度两份;完成两项工程项目审计任务,编写审计报告两份,编写内部审计询证函9份,对被审计单位提出问题或管理建议32项。现已完成年度审计计划的60%。除了完成绩效台账要求的工作外,我还参与了高新技术企业的申报工作、参加了epc项目管理体系建设专项工作组。由于今年是我国财税改革的重要年份,建筑业进行了营改增,企业所得税也出台了很多优惠措施鼓励企业研发和进行基础设施领域的投资,为了今后更好的进行内部审计工作,我还特别加强了增值税和企业所得税相关政策法规的学习。

关于内部审计工作,我们的主要做法是:

(一)进一步规范财务审计

我们按照《内部审计暂行规定》并参照《国有企业财务审计准则》规定的程序和方法对公司资产、负债、损益的真实、合法、效益进行审计监督,对会计账簿中反映的被审计工程项目部相关的会计信息依规作出客观、公正的评价,形成审计报告,出具审计意见和决定,其目的是揭露和反映工程总承包项目资产、负债和盈亏的真实情况,查处其财务收支中各种违法违规问题,维护股东权益,为公司管理层提供决策支持。

(二)继续深化经济责任审计

按照审计时间的不同,经济责任审计分为事前经济责任审计、事中经济责任审计和事后经济责任审计。目前我们的着眼点于事中与事后审计。


(未完,全文共1998字,当前显示661字)

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