12-质量体系内部审核程序
唐山方舟实业有限公司修造船厂程序文件
fzcc/qes—cx—12---2013
管理体系内部审核程序
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唐山方舟实业有限公司修造船厂
唐山方舟实业有限公司修造船厂程序文件
fzcc/qes—cx—12---2013
1目的
通过按策划的时间间隔对公司管理体系运行进行内部审核,对管理体系所涉及的各部门开展的各项活动和有关结果进行评审,确保管理体系持续有效的运行,符合标准和适用法律、法规、顾客及相关方要求,制定本程序。
2适用范围
适用于公司管理管理体系运行的内部审核。3职责
3.1管理者代表主持实施管理体系内部审核;
3.2综合办公室负责具体组织工作;
3.3审核组长负责组织内审员进行具体审核工作,并形成审核报告;
3.4受审核部门做好迎检准备并负责不符合项的整改;
3.5管理者代表或委托审核员对纠正措施的实施进行跟踪验证和记录。4工作程序4.1审核策划
4.1.1综合办公室负责制定年度管理体系内部审核计划,经管理者代表批准后形成文件印发至本厂领导和有关部门。内容包括:审核目的、范围、依据、时机(每年不少于一次,时间间隔不超过十二个月)、日程、审核内容。
4.1.2当出现下列情况时,由管理者代表决定是否增加内部审核:a)本厂机构、管理体系发生重大变化时;b)法律法规及其它外部要求变更时;c)第
二、三方审核之前;
d)在管理体系认证证书到期换证之前;
e)出现重大质量/环境/职业健康安全事故或顾客重大质量投诉时。
4.2审核准备
(未完,全文共1894字,当前显示628字)
(请认真阅读下面的提示信息)