12-质量体系内部审核程序
计量保证体系内部审核程序
1目的
规定了本公司计量体系内部审核的工作程序,以检查计量方针、目标和验证本公司计量保证体系与广东省二级计量保证体系确认规范及iso10012标准的符合性和有效性。
2适用范围
本程序适用于本公司计量内部评审。计量保证体系是质量管理体系的重要组成部分,计量内部评审与质量管理体系内部评审同时进行,如特殊需要,也可单独进行。当单独进行计量内部评审时按本程序进行:如与质量管理体系内审同时进行,则结合质量管理体系内部审核程序进行。
3职责
3.1质控部经理负责制定计量年度内审计划表,报计量管理者代表批准。
3.2质控部经理负责确认计量审核组成员。
3.3计量审核组负责组织内审工作并向质控部报告计量保证体系的运行情况,负责组织计量体系内审后的跟踪检查和验证。
3.4审核组负责内审的协调工作和内审结果的总结、汇报。
4相关内容及要求
4.1审核前期准备
4.1.1质控部负责编制计量年度内审计划表(可与质量管理体系内审同时进行)。
(未完,全文共1319字,当前显示428字)
(请认真阅读下面的提示信息)