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公司会议管理制度(规范完整版)

帝费自动化工程技术(上海)有限公司

dwfc员工报销管理制度

第一章

特制定本制度。

总则

第一条:

为了加强公司内部管理,完善财务制度,规范公司费用报销流程,合理控制费用支出,第二条:本制度适用公司各部门。

第二章费用报销制度及流程

第三条:原始凭证有效性的规定

1、报销人应取得真实合法的原始凭证

(1)有效发票至少需要印有两个章。国家或地方税务局专用章+发票专用章(如图所示),如缺少其中一个章,发票无效。

(2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。

(3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单。

2、发票的真假辨别:发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致,可以登录发票上提供的查询网址进行核实,但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息,建议大家到正规的地

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方消费索取发票,避免出现假票现象。

3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时(例如:紧急事件、地区偏远等),允许以其他发票代替(以下称为:替代发票),可用来作为替代发票的发票种类有:各类公共交通车票、火车票、机票行程单、住宿正规机打发票、汽车加油发票。注:当月有替代发票或者没有替代发票将分2种格式填列报销表。

4、替代发票必须是和真实报销内容相同类别的发票

比如:坐黑车无发票只能用其他汽车票、火车票替代,不可用除此以外其他任何发票替代

5、所有税务机打发票必须开具我公司抬头----帝费自动化工程技术(上海)有限公司,方为有效报销凭证

增值税专用发票必须在票面完整填列公司名称、纳税人识别号、地址电话和开户行及账号方为合法有效的票据。

6、原始凭证粘贴规范见附件“报销单据粘贴要求”,请严格按照附件所述规范在a4纸上认真粘贴原始凭证,如粘贴不规范,财务部有权退回要求重做,并延发相关报销费用

第四条:费用报销表填写及票据整理要求:

1、费用报销表(reimbursement)填写应力求整洁美观,不得随意涂改(非电子档,需纸质版本,需要电脑填写完毕后打印)

2、每位员工需报销的发票、收据等需按顺序编号,与报销单所列附件编号一一对应;

3、员工出差住宿费用均需取得增值税专用机打发票,严禁普通机打发票和手撕定额发票

4、员工报销单及原始单据每月月底由地区/项目负责人负责按个人收集(不要混淆在一起),

经区域经理审批通过后,由地区/项目负责人收集完毕,在次月10号前,一并寄到上海办公室。

5、rm/pm需在次月5号前同时将上月审批完毕的报销单(电子文档)发送至办公室

第五条:当月无替代发票情况下报销单填列要求


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