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资料清单-经济责任审计资料清单

经济责任审计资料清单

请企业根据资料清单准备并及时提供经济责任审计所需基础资料,如有必要,审计组将根据审计需要提供补充资料清单。

原则上,所有资料应于审计组进驻企业之前准备好,并于审计组进驻当日进行交接。

本资料清单所指审计期间为xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日。通用类清单各单位均需准备,特殊类清单,各单位根据所处行业特点对应准备。

第一部分:通用类清单

一、综合类资料

1、企业组织结构图、营业执照、组织机构代码证、公司章程、税务登记证、国有资产产权登记证;

2、公司基本情况介绍(根据审计组模板编写);

3、企业信用报告(详式,人民银行打印),银行开户及销户清单;

4、董事会、经理办公会会议纪要及会议记录;

5、xxxx年末和xxxx年末的详细架构图(包括股权关系)与审计期间的分支机构列表;

6、审计期间,企业领导班子成员简历、职责分工,各部门负责人简历、职责分工及部门主要职能等;

7、审计期间,“三重一大”有关的制度清单以及“三重一大”事项决策及执行情况统计表;

8、审计期间,历次股权变动的转让协议、审计报告、评估报告、产权交易所交割单、划转文件、评估备案表、上级部门批准文件;

9、审计期内的组织结构变动情况;

10、内部控制制度汇编等内控体系文件与主要经营业务流程图;

11、审计期间,报送国资委的内部控制评价报告,内控有效性调查问卷及中央企业12项重点财务内部控制资料清单;

12、审计期间,内部审计部门出具的审计报告;

13、审计期间,外部专项审计报告,如小金库的检查治理报告、企业负责人离任经济责任审计报告及整改情况报告等;

14、审计期间,有关检查机构作出的重大检查事项结果、处理意见及纠正情况的资料;

15、审计期内的内部纪检监察报告、举报材料(如有);

16、审计期间企业全面预算报告;

17、审计期间企业的滚动发展战略规划,年度工作计划,年度投资规划,年度工作报告和工作总结;

18、审计期间各职能部门的定期工作总结、工作报告、内部经营情况分析评价报告(如有);

19、企业负责人薪酬管理等基本情况;

20、领导班子成员职务消费情况及是否有兼职取得报酬情况等;统计全体员工审计期间平均薪酬情况;(包括与经批准的预算执行情况对比);

21、审计期间,上级核定的企业经营目标及其实现情况;上级部门(单位)对本企业的各类年度考核指标以及指标实际完成情况分析;审计期间经营业绩考核结果;

22、审计期间企业对内、对外各类发文清单;

23、审计期间企业对内、对外公章使用记录;

24、审计期间投资项目统计表,以及各项目可研、审计、评估、法律意见、立项、批准、投资后评价资料;

25、审计期间,账销案存资产清理情况表,年度账销案存资产管理情况专项报告;

26、审计期间,企业本级及合并口径逐期财务报表变动、主要经营状况指标变动情况进行比较分析;

27、企业面临的主要困难和风险。总结企业目前存在的主要困难、问题和不足,结合企业的实际情况分析企业面临的主要风险,包括经营风险、市场风险、财务风险、管理风险、法律风险等;

28、审计期间未决诉讼事项统计表;

29、审计期内存在对集团合并范围外部单位贷款和担保以及提供资金的,提供贷款、担保、反担保和抵押等协议,及相关董事会决议文件的相关编号;

30、公司各类信息系统清单及功能介绍;

31、不良资产统计表、担保事项统计表、拆借资金统计表、账外资产统计表及其他重要事项统计表;


(未完,全文共6583字,当前显示1407字)

(请认真阅读下面的提示信息)


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