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关于青岛XX劳务公司内部控制的调研报告

关于青岛xx劳务公司内部控制的调研报告

摘要。内部会计控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制,其建立、健全及实施是企业生产经营成败的关键。加强会计监督,强化内部会计控制,是解决当前会计秩序混乱、会计信息失真和维护所有者权益的重要措施,也是社会进步、经济发展的必然趋势。本文在论述内部会计控制基本理论的基础上,分析了企业财务状况和问题,阐述了企业内部控制的问题,并提出了加强和改进企业内部会计控制应当采取的措施。

关键词:内部会计控制内部审计内部会计控制制度

一、.青岛xx劳务公司简介

青岛xx劳务公司成立于2005年1月,是经中华人民共和国商务部批准的专门从事对外劳务合作、国际贸易和农业科技合作的综合性企业。公司自成立以来贯彻“以人为本,诚信至上,开拓创新,追求卓越”的经营宗旨,本着“对国外雇主负责、对国内劳务人员负责”的经营原则,以及坚持“积极进取,不断创新”的经营理念,经过不懈的努力,已先后向日本、新加坡、韩国、马来西亚等十余个国家和地区输送数千名劳务人员。

二、公司内部控制存在的问题

内部控制按照其控制目的的不同,可分成两部分内容。即会计控制与管理控制。前者主要指为了保障企业财产的安全性与完整性、保障企业财务信息的可靠性与真实性、保障企业经济活动的合规性与合法性而采取的一系列控制措施;后者主要指为了保障企业经营决策、方针政策的贯彻与执行、实现企业管理经营目标、提升企业生产经营效率而采取的一系列控制措施。

1.企业内部会计控制制度不完善,控制力度弱化


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