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公司内部审核报告

内审目的、准则、范围和审核发现1.1目的

为保持公司管理体系运行的有效性,通过对管理体系符合性、有效性、适宜性的审核,审核管理体系文件是否有效、管理体系是否按照要求运行,并实现自我完善,以达到预防和降低检测风险,实现质量体系的持续改进。

1.2准则

《检测和校准实验室能力认可准则》(cnas/cl01:2006);《实验室资质认定评审准则》(国认实函﹝2006﹞141号);体系文件《质量手册》《程序文件》;

《质量管理体系要求》iso9000和其他一些规范性文件。

1.3范围

管理体系文件涉及的所有要素,包括管理要素和技术要素。检测工作涉及到的所有科室、人员,包括:最高管理者、技术负责人、质量负责人、各检测室等。

1.4审核发现:

内审组根据年度审核计划,组织了公司本年度质量体系内部审核工作,4名内审员分为2组分别对检测工作涉及到的所有科室、人员,包括:最高管理者、技术负责人、质量负责人、检测室等进行了审核,覆盖了公司管理体系文件涉及的所有要素,包括管理要素和技术要素。


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