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03 内审审核报告

质量体系内部审核报告

编号:

内部审核时间:2018.03.23-2018.03.24

一、受审核部门:

二、内部审核组成员名单:组长:

组员:

三、内部审核目的

1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求,是否符合iso9001:2015标准的要求和适用法律法规的要求,验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性;

2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况,是否在各部门有效展开并得到实施;

3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性;

4.检查如何以顾客为关注焦点,顾客满意和顾客沟通过程,增强满足顾客要求意识

四、审核范围公司

五、审核依据

1.iso9001:2015标准;


(未完,全文共998字,当前显示298字)

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