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专项审计报告(定稿)0928[最终定稿]

关于****有限公司200*年**月资产、

负债及净资产的专项审计报告

******有限公司:

我们接受贵公司委托,对贵公司截止200*年**月**日会计报表反映的资产、负债及净资产的真实性和完整性进行了审计。审计的资料是上述会计期间的资产负债表、利润及利润分配表以及会计帐簿、会计凭证等相关会计资料。审计的主要依据是《企业会计制度》等相关规定。保护资产的安全和完整,保证会计资料的真实、合法、准确和完整是贵公司管理层的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上,对贵公司截止200*年**月**日会计报表反映的资产、负债及净资产进行审计。

在审计过程中,我们本着独立、客观、公正的原则,结合贵公司的实际情况,实施了包括详查和抽查、现场盘点、分析性复核、函证、观察及询问等我们认为必要的审计程序。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。审计工作得到了贵公司领导、财务及其他相关部门的积极配合,工作进展顺利,现将审计情况报告如下:

一、公司基本情况

(一)公司概况

*******有限公司位于8化工工业园经四路西侧,注册号:**********;成立于200*年**月**日,法定代表人:******。经营范围:**********业务。公司注册资金******万元;实收资本******万元;公司类型:有限责任公司(自然人独资)。

(二)公司财务状况

据贵公司会计资料反映,截止200*年**月**日,贵公司财务状况如下:资产总额133,318,390.20元。其中:货币资金61,101.24元;预付帐款950,961.41元;存货8,974,738.59元(其中:原材料7,616,820.56元,产


(未完,全文共2330字,当前显示718字)

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