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审计小结

股份有限公司

2005年度审计小结

编制:

复核:

核准:(提示:上市公司及大型企业集团适用)

日期:日期:日期:

上海立信长江会计师事务所有限公司

目录

一、审计范围与审计人员

二、审计策略、审计方法与质量控制的实施情况

三、重要会计和审计事项及其处理情况

四、与管理层、治理层沟通情况

五、经营成果汇总评述:

六、审计调整事项

七、总体结论

一、审计范围和审计人员:

1、审计范围:

审计范围按照经核准的审计计划“

一、一般说明”中规定的范围实施,未发生变化。其中,经实施实质性审计测试的为母公司及子公司、联营公司共家

经实施分析性程序测试的子公司、联营公司共家。

提示。如有变化应说明具体情况。

2、合并报表情况:

本次审计合并报表范围按照经核准的审计计划中“

一、一般说明”中规定的范围的合并范围实施,未发生变化

提示。如有变化或存在特殊情况应具体说明。

参考文字

本次合并范围中存在下列特殊情况:

子公司xxx在7月注销,已取得清算审计报告和注销公告,合并其1-6月的利

润表和现金流量表;

公司从关联方xx对外贸易股份公司购入xx公司65%的股权后将其更名为xxx

裤业有限公司,收购日确定为3月31日,从4月开始合并报表;

公司从外方收购xx衬衫25%的股权后公司对xx的持股比例上升为75%,将其

更名为xxx制衣有限公司,股权收购日确定为3月31日,从4月开始合并报表。

3、审计人员:

应按审计单位逐个说明具体实施审计测试的人员。

提示。如审计人员是实习生,应注明。

参考文字:

①集团公司:xxx(cpa)xxx(cpa)xxx

②xx厂、xx、职业服:xxx(cpa)xxx、xxx

③xx纺织、针织染整、xx服饰:xxx(cpa)xxx(cpa)xxx、xxx

二、审计策略、审计方法与质量控制的实施情况


(未完,全文共2221字,当前显示730字)

(请认真阅读下面的提示信息)


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