审计小结
股份有限公司
2005年度审计小结
编制:
复核:
核准:(提示:上市公司及大型企业集团适用)
日期:日期:日期:
上海立信长江会计师事务所有限公司
目录
一、审计范围与审计人员
二、审计策略、审计方法与质量控制的实施情况
三、重要会计和审计事项及其处理情况
四、与管理层、治理层沟通情况
五、经营成果汇总评述:
六、审计调整事项
七、总体结论
一、审计范围和审计人员:
1、审计范围:
审计范围按照经核准的审计计划“
一、一般说明”中规定的范围实施,未发生变化。其中,经实施实质性审计测试的为母公司及子公司、联营公司共家
经实施分析性程序测试的子公司、联营公司共家。
提示。如有变化应说明具体情况。
2、合并报表情况:
本次审计合并报表范围按照经核准的审计计划中“
一、一般说明”中规定的范围的合并范围实施,未发生变化。
提示。如有变化或存在特殊情况应具体说明。
参考文字
本次合并范围中存在下列特殊情况:
子公司xxx在7月注销,已取得清算审计报告和注销公告,合并其1-6月的利
润表和现金流量表;
公司从关联方xx对外贸易股份公司购入xx公司65%的股权后将其更名为xxx
裤业有限公司,收购日确定为3月31日,从4月开始合并报表;
公司从外方收购xx衬衫25%的股权后公司对xx的持股比例上升为75%,将其
更名为xxx制衣有限公司,股权收购日确定为3月31日,从4月开始合并报表。
3、审计人员:
应按审计单位逐个说明具体实施审计测试的人员。
提示。如审计人员是实习生,应注明。
参考文字:
①集团公司:xxx(cpa)xxx(cpa)xxx
②xx厂、xx、职业服:xxx(cpa)xxx、xxx
③xx纺织、针织染整、xx服饰:xxx(cpa)xxx(cpa)xxx、xxx
二、审计策略、审计方法与质量控制的实施情况
(未完,全文共2221字,当前显示730字)
(请认真阅读下面的提示信息)