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鉴证报告(无保留意见、征求意见稿A版)

1.标准鉴证报告(无保留意见)

内部控制鉴证报告

××股份有限公司全体股东:

我们接受委托,按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规范对后附的贵公司管理层在××××年××月××日作出的内部控制有效性的评估报告进行了鉴证。

一、管理层对内部控制的责任

按照国家有关法律法规的规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评估其有效性是公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任


(未完,全文共719字,当前显示200字)

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