印刷厂保密风险评估报告 10.20
风险评估报告
根据财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》和单位《内部控制管理制度》有关规定,开展了对单位各部门的风险评估活动,现将结果报告如下:
一、风险评估活动组织情况
(一)工作机制
在单位内部控制工作领导小组的领导下,开展内控风险评估活动。为完成工作,经单位领导同意,财务科从各科室抽调相关工作人员组成内部控制风险评估小组,专门从事此次风险评估活动。
(二)风险评估范围
1、本次风险评估所涉及的业务范围分为。单位层面风险和业务活动层面风险。
(1)、单位层面风险主要包括以下三个方面:
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