无保留意见的审计报告()
有限公司已审财务报表
二零一七年度
目
录
一、审计报告
二、已审财务报表
资产负债表
利润表
现金流量表
所有者权益变动表
财务报表附注
页
次
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审计报告
审报字[2018]第
号
宁波**有限公司董事会(如未设董事会,则为宁波**有限公司):
一、审计意见
我们审计了宁波**有限公司(以下简称**公司)财务报表,包括2017年12月31日的资产负债表,2017年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了**公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于**公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
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