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无形资产内部控制制度5篇

无形资产内部控制制度

第一章总则

第一条建立有效的无形资产内部控制制度,以保证财务报告有关无形资产数据反映可靠、准确、合法,更是保护我所无形资产安全的重要保证。根据财政部有关内部控制规范和无形资产的有关管理办法以及集团公司有关规定制定无形资产内部控制制度。

第二章无形资产内部控制目标与授权批准

第二条无形资产内部控制目标

(一)保证对无形资产记录的接触、处理等相关业务均按照适当授权进行,无形资产能得到安全及有效使用

(二)保证所有无形资产交易和事项以正确的金额在恰当的会计期间及时记录到适当的账户,使会计报表的编制符合会计准则的相关要求

(三)保证账面无形资产与实存无形资产定期核对相符。第三条无形资产内部控制授权批准

(一)实行不兼容职务相互分离。同一无形资产业务的审批、执行、记录和复核人员的职务相互分离。

(二)设立我所专门管理控制机构。无形资产专门管理控制机构对内部的开发、引进、投资进行总控制;引导无形资产实施、应用于我所生产经营管理活动中;协调与外部有关专业管理机关的关系;维护无形资产的安全完整;考核无形资产的投入产出状况和经济效益情况。

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