盐井乡财政所 财政资金监管自查工作情况汇报
第一篇:盐井乡财政所财政资金监管自查工作情况汇报盐井乡财政所财政资金监管自查工作情况汇报
县局财政资金监管自检工作,是提升乡镇财政资金监管水平、及时发现并纠正乡镇财政资金监管工作中存在的问题和漏洞有效之举。为搞好自查工作,我所根据县局《关于认真做好乡镇财政资金监管自查及检查配合工作的通知》文件精神要求,结合我乡实际,对全乡2009-2011连续三年在我乡实施的财政性项目资金监管工作,进行了全面彻底清理自查,现将自查情况报告如下:
一、加大力度,强化领导为了认真扎实地开展好这项工作,接知后,财政所领导班子及时向乡党委、政府汇报检查情况,并取得党委、政府的全力支持,财政所对自查工作进行了专题会议部署,成立了以为所长王晓明同志为组长,副所长何志伸、预算会计周祥贵二位同志为成员的自查领导小组,集中精力,集中时间,具体负责开展这项工作。
二、严格按照上级文件要求,全面彻底开展自查。一是组织领导方面:盐井乡财政所把财政资金管理工作始终坚持列入各项工作的重中之重,同时作为党风廉政教育和法制教育一项重要内容,取得了明显效果;2二是制度建设和内务管理方面:严格按照国家及上级有关财政资金管理和会计核算要求,建立健全了各项规章制度;三是岗位设置和人员配备方面:主要领导具体负责财政收支的审核日常管理领导工作,业务人员按照工作任务明确规定会计、出纳各岗位的职责权限,出纳未承担财务和档案管理工作,财政总会计、预算会计是持有《会计从业资格证》的人员从事这项工作;四是资金收付管理方面:财政直接支付业务完全是按照规定提供票据会同相关附件,同时经复核人员认真审核后,转分管主要领导审批后,才予以支付:五是财务处理方面:一贯坚持日清月结制度,报账员办理资金收支的相关原始凭证及时交会计人员帐务处理后,同时定期对相关的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料归档妥善保管,并对会计人员因工作变动的业务移交办理财务移交手续,制定了规范的移交清册,实行按年度结账制;六是对帐管理方面:坚持内部日常帐务日清月结,达到了账证、帐帐、帐实相符的同时定期进行与上级拨款部门和信用社之间的对帐制,做到银行存款余额与资金收支明细帐全部核对;七是财政资金专户管理方面:建立了财政资金专户管理,实行专款专用,从未发生过挤占挪用的现象出现;八是印鉴和票据管理方面:建立了严格的印鉴和票据管理制度,实行专人负责,分人分印制,严格实行票证领用和核销制度;3九是代理银行(信用社)管理方面:相关凭�1�7�1�7,单据、报表等传递签订了规范的协议严格实行专人送取交接签字制度;十是信息管理方面:资金收付管理全面纳入信息系统管理,并根据岗位分工情况,设置了专用的系统权限,相关操作系统设置了安全密码和相关保护措施。
三、乡镇财政资金监管工作自查的具体情况:通过自查和清理整顿,截至2011年5月27日,全乡监管财政资金:共计两大类(项目资金、惠农资金)十五项,资金量达406.49万元。这些财政性资金的监管工作,都能做到:
1、建立了乡镇财政资金监管台帐,对各项资金进行了动态监管;
2、严格按照上级财政部门的要求运行各类财政资金,做到了拨款或对付款项有依据,有资料。
3、对于补助性资金和项目类资金我所严格接照上级财政部门的要求,对资金的使用依据、使用对象使用标准、使用时间、使用情况进行公开公示,做到了资金运行的透明和阳光。
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