大连金普新区大黑山风景区管理中心2017部门决算
决算
二o一八年九月
目
录
第一部分大黑山风景区管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分大黑山风景区管理中心2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分大黑山风景区管理中心2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明第四部分名词解释
第一部分大黑山风景区管理中心概况
一、部门职责
(一)负责景区中长期发展规划及年度经营计划的编制工作;
(二)负责景区内的开发建设、旅游项目布点规划及各项管理工作;
(三)负责日常经营管理及维护维修有关工作;
(四)负责景区重大活动,参与各种旅游活动;
(五)负责景区内文物的安全保护和各项管理;
(六)参与旅游安全事故的援救与处理;
(七)完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,大黑山风景区管理中心部门决算仅包括1个部门本级,无下属行政事业单位。
第二部分金普新区大黑山风景区管理中心2017年
度部门决算表
(详见附件)
第三部分金普新区大黑山风景区管理中心2017年
度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
按照现行部门决算管理有关规定,大连金普新区大黑山风景区管理中心2017年部门决算反映本部门所属1个预算单位的全部收支情况。
2017年度收、支总计1399万元。与2016年相比,收、支总计各增加743.71万元,增长113.5%。主要是文化体育与传媒支出、节能环保支出和城乡社区支出部分增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1399万元,其中。财政拨款收入1399万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1399万元,其中。基本支出432.28万元,占30.9%;项目支出966.72万元,占69.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1399万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加743.71万元,增长113.5%。主要是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款增加,文化体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出1187.2万元,占本年支出合计的84.9%。与2016年相比,财政拨款支出增加531.91万元,增长81.2%。主要是文化体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出1187.2万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出784.43万元,占66.1%;社会保障和就业(类)支出18.89万元,占1.6%;医疗卫生与计划生育(类)支出25.47万元,占2.1%;节能环保(类)支出212.34万元,占17.9%;城乡社区(类)支出109.24万元,占9.2%;住房保障(类)支出36.83万元,占3.1%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
(未完,全文共14398字,当前显示1447字)
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