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生产安全事故隐患排查治理具体做法

、各类生产安全事故隐患排查具体做法

各类生产安全事故隐患检查分类。上级部门检查、月度综合安全大检查、各系统专业检查、临时性检查(上级部门、法定节假日及复工复产检查)、区队、班组员工日、周隐患检查、管理干部巡查、带班领导及中层带班隐患检查、专项检查、干部上岗记录隐患检查。

(一)上级部门检查

每月根据上级部门来矿检查时间安排,矿领导应高度重视,各相关部门按时安排人员参加迎检,并积极配合(提供检查组所需内业资料),检查结束后,由矿长亲自召开专题会议,研究并制定整改方案、措施,根据检查文书所列隐患,由安全管理部负责,按照“五定”表形式,制定隐患落实整改表,一是经部门领导、矿长审签后,下发至主管部门;二是通过安全风险预控管理平台隐患录入子系统(录入),由主管部门安排相关区队(或人员)进行落实、整改,并及时在安全风险预控管理平台(隐患录入子系统)上进行闭环、销号、销警,(隐患闭环管理分为六项:白色:正常,未超出整改时限,绿色:轻警,超出整改时限0—1天之间,蓝色:低警,超出整改时限1—2天之间,黄色:中警,超出整改时限2—3天之间,橙色:重警,超出整改时限3—4天之间,红色:巨警,超出整改时限4天以上),凡是超过整改时限未进行闭环、销号、销警的对部门负责人罚款100元/条,(此项只考核主管部室),在隐患落实整改期间,由安全管理部安排安全员对落实整改情况进行跟踪复查,所查隐

患全部落实整改完毕后,由安全管理部专职人员编写隐患整改报告,经部门领导、矿长审签后,加盖公司公章,于检查文书要求前2日内上报至相关检查部门进行备案。

(二)月度综合安全大检查

1、下发通知:在组织检查前由安全管理部编写检查通知(内容应包括:检查时间、地点、内容、参加部门及人员、相关要求等),并经矿长签批后,通过公司1号群和安全风险预控管理平台首页下发,通过检查方法的改变,取消了原有的口头通知不规范性,提高了安全检查的严肃性;

2、组织签名、召开会议:由安全管理部专职人员负责制定检查标准、签名表、各组隐患登记表,并于检查当日8:30分之前组织参加检查人员进行集中签名,同时协助部室领导召开检查会议,(会议内容主要包括:检查专业(重点)、安排每组带队负责人、检查行走路线、清点各相关部门是否按照通知要求安排人员参加检查等);

3、责任追究:各检查小组按照区域分工负责本小组行走路线隐患排查,做到谁检查、谁签字、谁负责的原则,在检查过后一个周期(循环)内,被矿级领导或上级部门查出较大以上隐患存在时,追究该检查组失查责任,并对该检查组所有成员纳入月度安全绩效考核;

4、隐患汇总上报:各检查组所查隐患于12:00前报送至安全管理部,并在下午14:00召开各小组组长会议,对查出的隐患进行会审、核实,通过“碰头会”的召开,进一步确定所查隐患准确性、规范性;

5、隐患下发录入:安全管理部负责将会审、核实后的隐患按照“五定”表形式,制定隐患落实整改表,一是经部门领导、矿长审签后,下发至主管部门;二是通过安全风险预控管理平台隐患录入子系统(录入);

6、在隐患整改方面:遵循较好处理的,现场安排人员进行处理,一般隐患原则上整改时限不过天,现场查出重大或较大以上隐患短时间内整改不了的,要立即停止作业,由主管部室编写整改方案、措施,并报安全管理部备案,由安全管理部安排专职人员全程跟踪复查,直至按照方案、措施要求整改到位,消除危险源;


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