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某市审计局风险防范管理工作考核办法

法(试行)》的通知

各科(室)、特派办:

现将《xxx市审计局廉政风险内容及防范措施》和《xxx市审计局风险防范管理工作考核办法(试行)》印发给你们,请认真贯彻执行。

xxx市审计局二○一○年二月二十三日

xxx市审计局廉政风险内容及防范措施

一、局领导廉政风险内容及防范措施

(一)党风廉政建设“一岗双责”

1、岗位职责

(1)主管全局工作。负责对财政收支和法律法规规定的审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,保障国民经济健康发展。

(2)领导审计机关贯彻执行国家颁布的审计法律、法规和方针政策;拟订并组织实施审计工作发展规划、和年度审计计划;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(3)向市人民政府上报本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受政府委托向市人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计中发现问题的纠正和处理报告;向政府报告对其他事项的审计和专项审计调查结果;通报审计情况和审计结果;依法向社会公布审计结果。

(4)组织审计机关按规定对各单位领导干部及由审计局负责审计监督的单位主要负责人实施经济责任审计。

(5)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理情况、国有资产管理使用情况等与国家财政收支有关事项进行专项审计调查。

(6)组织领导审计机关依法对审计决定执行情况进行检查,督促被审计单位及时纠正和处理审计中发现的问题;组织审计机关依法办理被审计单位对审计决定提请的行政复议、行政诉讼或政府裁决的有关事项;组织审计机关协助配合有关部门查处有关重大案件。

(7)指导和监督内部审计工作;组织有关人员对社会审计机构对审计监督单位出具的审计报告的核查工作。

2、廉政职责

(8)组织领导全局机关认真贯彻执行市委、政府关于加强党风廉政建设的工作部署,带领局支部及班子成员贯彻执行党纪法规,遵守廉洁自律规定;督促局机关各科室主要负责人和审计组长执行党纪法规,遵守廉洁自律规定和审计纪律“八不准”规定。

(9)召集局党班子成员定期召开党风廉政建设形势分析会,对党风廉政建设现状、存在的倾向性问题进行研究分析,并针对问题制定具体对策措施。

(10)组织协调局机关干部参加反腐倡廉教育活动,引导审计干部树立正确的世界观、人生观和价值观,防止出现违法违纪、滥用审计监督权力、利用职务之便谋取私利等问题。

(11)带头贯彻执行民主集中制原则,研究讨论重大问题充

-34的“高压线”和“生命线”。

(2)加强对本单位党风廉政建设状况的分析和预警,紧密结合审计工作,将党风廉政建设责任分解到人,实行层层管理,一级抓一级,下级对上级负责。

(3)进一步健全和完善局领导班子各项工作制度,加强党内民主建设,在局领导班子内部积极营造相互提醒、相互帮助、相互补台的工作氛围,提升班子的凝聚力和战斗力。

(4)对各项法规制度执行和落实情况每年进行一次自我剖析检查,及时纠正和解决存在的问题。

(5)严格执行审计项目计划管理办法,对重要审计工作方案实行审计业务会议审定制度。

(6)严格执行审计项目质量控制办法,认真落实审计项目审理(复核)制度的有关规定。

(7)严格执行责任制,认真执行审计项目重大事项请示报告制度,认真落实重大问题实行审计业务会议制度。

(8)严格执行财务管理规定,对重大项目安排和大额度资金使用坚持由集体讨论做出决定。

(9)严格执行《中华人民共和国公务员法》有关规定,认真贯彻执行竞争上岗管理办法和干部选拔任用监督办法。


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