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自有资金自查报告

根据厂部关于开展自有资金自查自纠工作的要求,管网管理部认真比照要求,积极开展了自有资金清理工作,现将自查自纠情况总结如下:

一、健全组织,高度重视

为确保此次专项治理工作顺利进行,我部成立了由支部书记任组长、支委成员以及个别职工代表为成员的清理工作领导小组,由部门办公室和部门纪检员张云峰具体负责此次专项治理工作。清查工作在职工代表的监督下稳步开展,体现了工作的公开性、透明性。

二、提高认识,加强宣传

按照厂部下达的自有资金填报说明,我部迅速召开了专项工作例会,传达学习有关要求,并要求大家,认真学习领会清查工作的必要性和重要性,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是规范管理,加强廉政建设,规范财务收支活动的重要举措,对发现的问题及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查,实施长效监督

按照清查工作的要求,我部重点围绕“小金库”的内容指标指标开展清查活动,经过认真自查,我部不存在私设“小金库”现象。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。对部门所有收入和支出帐据进行了认真细致的清查。

1、部门财务管理均按照有关财经法规执行,收入、支出全部纳入帐目统一核算,未侵占、截留任何收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”

2、部门发放奖金严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为

3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄

4、清查结果在部门职工大会上进行了通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。

虽然我部目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查自有资金,进一步强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我们将进一步完善相关财务制度,加强从自有资金的管理,保证不出现任何形式的“小金库”。

管网部因厂内职能优化于2008年11月成立,部门建账时间为2008年12月。2009年8月财务部、厂纪委联合对管网部自有资金进行检查时,指出部门账目不符合厂财务管理的相关制度,部门于2009年8月按厂统一要求重新建账,特此说明。

2009年8月11日——2010年9月8日(人事部发放奖金账目截止到2010年6月30日)所有收入、支出见附表

第二篇:自有资金证明办理“自有资金”《征免税证明》

法律依据:《中华人民共和国海关法》、署税[1999]791号,署税[2000]2号

申办条件。①按商品规范申报要求填写《进出口货物征免税申请表》一份;②进口货物发票或合同(包括附件)的复印件两份;③进口货物详细的用途说明,必要时还应提供海关所需的货物图片、技术说明资料等相关文件;④海关出具的《海关进出口货物征免税备案登记表》原件及复印件各一份(原件海关核销后退还申请单位);⑤如进口设备需要“进口许可证“的,应提供其复印件一份;⑥公司有效营业执照副本复印件一份;⑦由项目单位(货主单位)出具并签章的授权本单位人员办理减免税手续的《授权书》(正本)

办事程序:向海关提交申请材料--预录入--海关初审--海关复核--科长审核--处长审核--交企业

办理时限:正常情况下办理减免税审批需10个工作日是否收费:是

收费依据:《中华人民共和国海关行政收费管理规定》

收费标准:商品清单30元/页咨询电话:65396440/47/36

自有资金进口更新设备、技术及配备件证明

信息来源:外企处【2010年12月24日】

作者:

一、法律依据


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