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区审计局机关上半年工作总结

今年上半年,我局在区委、区政府和上级审计机关的领导下,积极开展机关效能建设和“为民、务实、清廉、创建文明机关”教育活动,加强审计基础工作和审计队伍建设,突出审计重点、加强审计监督,不断提升审计工作的质量和水平,在促进我区二次创业中发挥了应有的作用。

一、全年主要工作目标

我局20*年度的工作主要根据“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针展开。严肃查处重大违法违纪问题,促进整顿和规范市场经济秩序,积极探索效益审计,促进提高财政资金的管理水平和使用效益。

20*年审计项目任务为26项,争取完成28项,其中。上级审计机关统一部署的审计和审计调查项目8项、区委、区政府交办的项目16项、自定项目4项。审计监督的重点一是区本级财政预算执行情况审计和乡镇财政审计,二是财政性投资基建项目审计,三是领导干部经济责任审计。

二、任务完成情况和工作的基本情况

(一)审计项目完成进度快

据统计,预计到6月底,共完成审计项目19个(其中财政同级审和金融审计各1个、专项资金审计1个、领导干部经济责任审计4个、基建审计3个、财政财务收支审计8个、审计调查1个),占年度项目计划的67.86%。审计资金总额518132万元。通过审计,查处违规资金2672万元、不规范资金1*72万元,其中:应上缴财政资金68万元、应减少财政拨款669万元、应自行纠正金额1*37万元。审计资金总额和查处违规资金、不规范资金均比上年同期增加,审计工作取得了明显的成效。

1、财政同级审工作呈现新特点。通过近十年的财政同级审摸索,财政同级审工作更加成熟,今年的财政同级审与以往年度相比呈现出一些新特点:一是审计重心由以往的收支并重审计向以支出审计为主转移。对其他财政资金收支进行了认真的审计,进一步摸清了财政家底。二是第一次将财政负债审计纳入审计的内容,对本级财政负债情况有了一个基本的了解和掌握。同时对上级财政转移支付资金进行了专项审计,促进了资金效益的发挥。三是将财政资金使用效益纳入了本年度同级审的范围,并对部分资金的使用效益情况进行了延伸审计和评价。将部门、乡镇、基建审计中发现的主要问题汇总纳入财政同级审报告反映,增加了同级审报告的份量,受到人大、政府的关注和重视。

2、按时完成署定、省定项目


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