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市审计局上半年工作总结汇报

上半年以来,*区审计局在区委、政府及上级业务部门的正确领导下,认真贯彻落实党的*、市委二届四次全委会、区委六届三次全委会及全市审计工作会议精神,坚持以科学发展观统领审计工作,以“抓好三个重点”、“实现四个突破”、“落实三个一工程”为目标,做到不断开拓创新,求真务实,力争圆满完成审计任务。截止目前,我们共审计单位43个,已审结完成17个单位(项目),占年初计划的65%,查出各类违规行为金额1914万元,管理不规范金额6506万元,应归还原渠道资金52万元,应调帐处理金额5432万元,应上缴财政184万元,已上缴财政9万元。共编发审计信息12篇。

一、审计业务工作开展情况

(一)区本级财政预算执行审计情况为核实财政收支、促进细化预算、完善部门预算,对*区20*年度财政预算执行情况和其他财政财务收支进行了全面审计,目前正在出具审计报告。此外,延审了信访办、城管大队等预算执行部门。通过审计,有力地促进了财政和预算执行部门执行《预算法》的自觉性,预算管理行为得到了进一步的规范,推进了财政体制改革创新,建立了财政风险防范机制,提高了财政资金的使用效益。

(二)行政事业审计

我局积极为党委政府发挥参谋助手作用,先后接受组织部委托对26个单位进行干部离任财务审计。目前已经完成12个单位领导干部的经济责任审计。其他14个单位的经济责任审计正在撰写审计报告中。此外,教育系统财务收支审计也已全面展开,对*区教育局财务收支审计已审结完成,对区实验小学、民族幼儿园完成了现场审计,正在撰写审计报告。

综上所述,上半年共对13个行政事业单位完成了审计。查出违规行为金额1,521万元,管理不规范金额1,161万元,归还原渠道资金52万元,应调账处理金额92万元。

(三)固定资产投资审计

对区疾病预防控制中心办公楼维修工程进行审计,查出管理不规范金额5万元。

(四)外资运用项目审计


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