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银行文书保密制度

●拟稿、核稿、打(复)印人员要严格遵守保密规定,对承办的密级文件、资料内容有责任有义务保守秘密。

●凡属密级范围规定的秘密内容而没有注明密级的拟办件,应退回拟稿部门重办。

●密件印制后,在打印、印制过程中形成的清样、废页、废件等要及时铕毁,防止密件在印制过程中泄密。

●密级文件、资料要严格按照核定的份数印制、分送,发文部门和有关人员不得多印多留。

往来数据管理制度

●每天开机后,用各种查询手段检查初始化状态是否正常,防止差错发生。

●严格执行操作规程。坚持录入、复核相分离,不得交叉,坚持设专人负责事后核查;坚持账务操作相分离,记账人员不得操作,操作人员不得记账;严禁开发人员直接操作终端,处理会计账务;严禁非操作人员操作机器;严禁操作人员参加开发和修改程序工作及会计账务处理。

●准确及时地登记各种登记薄。

●做好数据备份,在系统主机上使用磁盘做往来账数据备份和系统环境备份,备份盘使用前需进行格式化。

●按月恢复并记载数据备份情况,看是否有错漏现象。


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