银行内审工作总结
编者按:本文主要从积极开展内部审计调查工作;积极开展审计发现问题“回头看”活动;积极参加市中支内审项目检查进行讲述。其中,主要包括:今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查,发现一些管理上的欠缺和不规范的操作,提出了整改意见和建议、在行长亲自督导下,我支行由内审牵头,认真组织开展了对2以来审计查出问题整改情况的检查,做足做细“亡羊补牢”工作,强化了整改落实,巩固了审计监督成效、领导重视,强化整改意识、精心组织,确保整改实效、强化责任,落实整改措施、严格督促,实现整改目标等,具体材料请详见:
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