区审计局2021年上半年工作总结
(一)突出重点,深入推进区本级预算执行审计
区审计局集中审计力量,以加强财政资源统筹,提高财政资金使用绩效为目标,重点关注预算编制及财政收支的完整性、真实性、合规性,重点财政资金、转移支付资金、财政存量资金等管理使用,落实过紧日子要求,往来款和暂存款清理等情况。通过审计发现预算收支方面、财务基础性工作方面、制度执行方面等存在的问题,目前相关问题已征求意见,形成审计报告。
(二)精准为要,推动审计全覆盖由量到质的转变
区审计局抓住关键部门,抓住事关全局的重大问题,集中力量审深审透,实现更加有效的覆盖。上半年,区审计局对全区具有代表性的部门开展部门预算执行审计。审计中以防风险、促提升的审计思维,根据部门特点、部门职责和资金管理规定,从制度建设上、业务流程上、国有资产监管、专项经费使用、对下属基层单位的监管等方面指出问题,目前相关问题已征求意见,形成审计报告。
(三)以审促建,开展基层单位防风险、促提升专项审计
上半年为落实市委提级巡察整改工作要求和区委抓早抓小、未巡先改的工作安排,按照区委工作部署,区审计局把审计触角延伸至末端,对部分基层单位以账上财务数据为切入点,循着资金流向追踪到项目、追踪到个人,及时反映资金使用和业务开展过程中的问题和风险,填补漏洞,完善制度机制,促进规范提升。
(四)勇于担当,解决我区街办幼儿园系统改革中个别问题
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