区审计局审计查出问题整改报告
2022年,区审计局深入贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神,认真落实党中央、国务院关于审计整改的部署要求,把推进审计查出问题整改落实作为增强“四个意识”,坚定“四个自信”、做到“两个维护”的现实检验,完善制度机制,强化督促落实,一体推进揭示问题、规范管理、促进改革,切实做好审计“后半篇文章”。
一、审计查出问题整改的基本情况
2022年审计报告反映*个问题,截止*月底,已整改到位*个,整改率*%。通过整改,促进增收节支*万元,拨付、盘活、追回资金*万元,审减投资*万元,追责问责*人,促进各被审计单位修改完善规章制度*项,有效保障了全区“*”的实施和高质量发展大局。
从整改结果来看,绝大多数被审计单位都能够深入贯彻区委、区政府相关部署要求,对照问题清单、及时对账销号,扎实开展整改工作,总体进展顺利、成效显著,突出体现在3个方面。
(一)整改合力更强。省市审计机关对统一组织实施的审计项目查出问题整改情况,坚持“责任不落实的坚决不放过,问题不解决的坚决不放过”,对被审计单位整改情况常态化进行督促和检查核实,及时掌握整改动态。区委、区政府高度重视审计发现问题整改工作,多次对区委审计委员会办公室、区审计局报送的审计结果做出批示,要求相关单位抓好整改。区政府专题召开审计整改推进会,听取各责任单位整改进展情况汇报,部署推进整改工作。区人大常委会开展对区财政局、区水务局等8家单位2021年度审计查出问题整改情况现场督察,切实提高了审计整改监督实效。区委审计委员会办公室、区审计局准确把握党中央、国务院关于建立健全审计查出问题整改长效机制的要求,制定出台了《审计查出问题整改办法》《审计整改检查考核实施细则》,为全区抓实审计整改提出了总体要求、明确了具体路径。区审计局与区纪委监委印发了《政府投资重大建设项目纪检监察和审计协作监督工作制度》,进一步深化了纪审协作,纪巡审联动机制,强化沟通协作,形成高效协同抓整改的合力。
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