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在全市2025年部门预算编制工作部署会上的讲话

同志们:

今天,我们在这里召开全市2025年部门预算编制工作部署会议,主要任务是深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面落实中央和省关于预算管理的决策部署,总结2024年预算执行情况,安排部署2025年预算编制工作。刚才,市财政局负责同志通报了2024年预算执行情况,并对2025年预算编制工作提出了具体要求,我都赞同,请大家认真抓好落实。下面,我再强调几点意见。

一、充分肯定成绩,正视存在问题,切实增强做好预算编制工作的责任感和紧迫感

2024年,在市委、市政府的坚强领导下,全市各级各部门认真贯彻落实中央和省关于预算管理的决策部署,紧紧围绕市委、市政府中心工作,积极应对经济下行压力加大、减税降费政策影响、刚性支出不断增加等困难和挑战,坚持稳中求进工作总基调,深化预算管理制度改革,优化财政资源配置,强化预算执行管理,提高财政资金使用效益,为全市经济社会高质量发展提供了有力保障。

(一)预算管理改革深入推进一是全面实施预算绩效管理。制定出台了《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《预算绩效管理操作规程》等制度文件,初步构建了“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。二是深入推进财政事权和支出责任划分改革。制定出台了《关于推进市以下财政事权和支出责任划分改革的实施意见》,明确了市县两级财政事权和支出责任划分原则、范围和标准,为建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市县财政关系奠定了基础。三是全面推进预算管理一体化建设。制定出台了《预算管理一体化建设实施方案》,明确了预算管理一体化建设的总体目标、主要任务和实施步骤,为全面推进预算管理一体化建设奠定了基础。

(二)财政收支运行总体平稳一是财政收入质量稳步提升。2024年,全市一般公共预算收入完成x亿元,同比增长x%,其中税收收入完成x亿元,同比增长x%,税收收入占一般公共预算收入的比重达到x%,同比提高x个百分点。二是财政支出结构持续优化。2024年,全市一般公共预算支出完成x亿元,同比增长x%,其中民生支出完成x亿元,同比增长x%,占一般公共预算支出的比重达到x%,同比提高x个百分点。三是财政保障能力不断增强。2024年,全市一般公共预算支出完成x亿元,同比增长x%,其中民生支出完成x亿元,同比增长x%,占一般公共预算支出的比重达到x%,同比提高x个百分点。

(三)财政资金使用效益不断提高一是全面落实减税降费政策。2024年,全市累计新增减税降费x亿元,其中,增值税改革减税x亿元,小微企业普惠性减税x亿元,个人所得税改革减税x亿元,有效减轻了企业负担,激发了市场主体活力。二是加大财政资金统筹力度。2024年,全市累计盘活存量资金x亿元,其中,收回财政存量资金x亿元,统筹用于重点领域和重点项目建设。三是加大财政资金监管力度。2024年,全市累计开展财政资金监督检查x次,查出违规违纪问题x个,涉及资金x万元,已全部整改到位。


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