在全市2025年部门预算编制工作部署会上的讲话
同志们:
今天,我们召开这次会议,主要任务是安排部署2025年部门预算编制工作。刚才,市财政局通报了今年预算执行情况,对明年预算编制工作作了具体安排,讲得很全面、很到位,我完全同意,请大家认真抓好落实。下面,就做好2025年部门预算编制工作,我再强调几点意见。
一、充分肯定成绩,清醒认识当前预算编制与管理工作面临的新形势新挑战
近年来,在市委、市政府的坚强领导下,全市各级各部门紧紧围绕中心工作,认真贯彻落实预算法及其实施条例,不断深化预算管理制度改革,持续强化预算编制、执行、监督管理,财政运行总体平稳,为全市经济社会高质量发展提供了有力支撑。
(一)财政保障能力持续增强。坚持把财源建设作为财政工作的重中之重,通过落实减税降费政策、扶持实体经济发展、强化税收征管等措施,财源基础不断夯实,财政收入规模稳步扩大。积极争取上级转移支付、债券资金等支持,持续优化财政支出结构,加大对重点领域和关键环节的投入力度,民生支出、乡村振兴、科技创新等重点支出得到有效保障。
(二)预算管理水平稳步提升。全面实施预算绩效管理,建立健全绩效指标体系和评价机制,将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程,实现了预算与绩效深度融合,财政资金使用效益明显提高。严格预算执行管理,强化预算刚性约束,规范预算调整和调剂程序,预算执行进度逐年加快,全市一般公共预算支出进度连续多年位居全省前列。
(三)财政改革取得积极成效。扎实推进零基预算改革,打破基数概念和支出固化格局,按照“资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着战略走”的原则,以项目为支撑,以绩效为导向,科学合理编制预算,有效提高了预算编制的科学性、精准性和合理性。持续深化国库集中支付改革,完善国库单一账户体系,规范国库集中支付流程,实现了财政资金支付的全过程监控,确保了财政资金安全高效运行。
在肯定成绩的同时,我们也要清醒地认识到,当前预算编制与管理工作仍面临诸多困难和挑战。一是财政收支矛盾依然突出。受宏观经济形势、大规模减税降费政策等因素影响,我市财政收入增速放缓,而刚性支出需求持续增长,特别是教育、医疗、社保等民生领域,以及基层“三保”、政府债务还本付息等支出压力不断加大,财政收支平衡面临较大压力。二是预算编制质量有待提高。部分部门对预算编制工作重视不够,缺乏前瞻性、科学性,项目谋划不充分,预算编制不细化、不精准,存在“拍脑袋”决策、“碎片化”安排等问题;一些部门对政策研究不深入,对上级资金投向把握不准,导致部分项目不符合资金支持范围,无法争取上级资金支持。三是预算执行刚性约束不够。个别部门预算执行进度缓慢,存在资金闲置、浪费现象;部分项目前期准备工作不充分,导致项目无法按时实施,资金不能及时拨付;一些部门擅自调整预算、挪用专项资金,违反了预算法及相关规定,影响了财政资金的严肃性和安全性。四是绩效管理还需进一步加强。部分部门对绩效管理认识不足,存在“重分配、轻管理,重支出、轻绩效”的思想,绩效目标设定不合理、不科学,绩效监控不到位,绩效评价结果应用不充分,未能真正发挥绩效管理对优化资源配置、提高资金效益的作用。
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