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审计局上半年审计工作报告

20*年上半年,我局牢固树立和认真落实科学发展观,围绕区域经济工作中心和审计工作实际,加强队伍建设,不断推进审计工作创新,努力提高审计监督能力,规范区域经济秩序,促进党风廉政建设。

一、加强审计监督,强化审计执法力度

截至目前,共完成审计项目18项,延伸审计单位70个;查处违规金额312万元,管理不规范金额14023万元,应减少、已减少财政拨款和补贴310万元,应调账、已调账处理金额8990万元,提出审计建议49条。

(一)促进管理,深化预算执行审计

围绕财税体制改革、促进完善管理,继续深化预算执行审计,重点对区级财政部门组织预算执行、地方税收征管、单位预算执行和决算草案、财政专项资金、政府债务等情况的审计。对预算执行中部分预算执行单位收支未纳入预算管理、虚列专项资金等问题进行了披露,并且首次报告了财政资金使用效益的审计情况,区人大常委会给予了特别的关注和充分的肯定,对审计完成后的落实审计意见整改情况正在进行中。

(二)创新方式,积极开展经济责任审计

目前已开展11项经济责任审计,完成4项。今年区政府委托的区属企业经济责任审计涉及的资金量大,合并报表总资产超过250亿元,且负责人任职时间较长。为了保证审计质量,我局突破传统审计方式,第一次委托中介机构进行审计。经政府采购招投标确定六家中介机构,签订委托审计合同,开展六家区属企业负责人的经济责任审计。为保证审计质量,局党组提出了具体的工作要求:一是在招标文件中强化要求,审计局负责进行详细的审前调查,制定审计实施方案,明确审计范围、内容,确定审计重点;二是对中介机构进行详细的审前培训,保证审计目标的贯彻和实现;三是派出业务骨干全程跟踪审计,确保中介机构按照审计实施方案进行审计,保证审计质量。

(三)关注热点,加大固定资产投资审计力度

全年计划开展德内大街改造工程跟踪审计、平房院居民用水一户一水表、一户一电表改造工程竣工决算等5项固定资产投资审计。目前已全面展开,并已完成2项。

今年的固定资产投资审计重点继续围绕社会热点、民声关注资金的使用管理情况,以促进财政资金合理、有效使用为目的,重点审计工程概算、预算编制、资金拨付、征地拆迁款项以及资金管理使用等情况。通过对决策、执行、结果的全方位监督,防止财政资金损失浪费,促进提高财政资金的管理水平和使用效益。德内大街改造工程跟踪审计是全程跟踪的建设项目,计划投资额是4.98亿元,但仅拆迁资金就超过4亿元,因此该资金使用情况成为监督的重点。

(四)总结提高,稳步推进效益审计


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