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财政财务审计做法和体会

2011年3月9日至16日,凉州区审计局在开展对某镇财政财务收支中,审计组在搞好审前调查的基础上,经认真讨论,制定了切实可行的审计方案。在审计实施过程中,审计人员充分利用审计调查取得的信息、资料,有步骤、有重点地开展工作,共查出违纪违规资金1,253.87万元,针对管理中存在的问题提出审计建议5条,审计工作取得了较好的效果。

一、主要做法

(一)与镇政府领导、干部谈话交流,充分了解有关情况,确定审计方向和目标。审计组进点后首先分别与该镇政府领导、干部进行谈话交流,了解账户设置、资金来源、收支管理、领导职务分工等有关情况,确定审计的内容重点和先后顺序。首先,综合考虑了该镇政府的基本情况、工作职责和镇政府内部控制制度等情况;其次,对该镇政府财务管理状况、会计核算情况以及财务收支数据进行了解分析,确定了审计方向和目标。

(二)结合审前调查了解情况,实施重点审计。针对审前调查所掌握的情况,审计组决定在审计该镇政府财政财务收支真实性、合法性的同时,确定将石羊河流域重点治理补助资金发放、镇政府计生站收支情况、非税收入收缴管理、征地补偿资金收支、政府采购情况、货币资金管理等事项作为审计重点。随后,审核相关财务资料,主要审查了石羊河流域重点治理补助资金是否及时足额发放,镇政府计生站收支是否合规,非税收入是否及时足额上缴,征地补偿资金收支是否合规,政府采购是否按规定程序进行,银行存款是否账实相符,库存现金是否符合规定等。根据审计方案和局领导“一竿子插到底”的工作要求,延伸审计了有关村、组及部分农户,针对惠农资金发放情况,进行了入户调查。


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