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市区审计局上半年工作报告

一、加大财政审计力度,当好公共财政“卫士”

按照“评价总体、揭露问题、规范管理、推动改革、提高绩效、维护安全”的思路,突出预算编制的完整性和预算审批程序的合规性;财政支出的真实性,评价是否符合公共财政支出方向以及预算外资金是否纳入预算管理以及财政存量资金和政府性债务管理情况等;围绕建设“透明财政”、“阳光财政”,正确评价财政资金使用绩效,重点揭露乱开口子,挤占挪用、铺张浪费等现象,促进依法理财、科学理财,确保财政资金合理、规范、高效使用和安全运行。分别完成xx区、开发区、梅山保税港区2013年财政预算执行情况审计,xx区(开发区)全部政府性资金审计,区工商联、区评审中心财政收支审计,公务支出公款消费审计,财政存量资金审计和春晓滨海新城投资公司资产负债损益审计等。并开展区住房公积金、梅山保税港区建设局、安监局和人民医院财政收支审计等。通过审计,进一步规范财政资金使用行为,强化内控制度建设,提高财政资金使用效益和效率,防范财政资金风险,确保财政资金安全。

二、深化经济责任审计,规范领导权力运行

按照“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则,注重审计的深度和质量,积极探索有侧重的审计内容、方法,突出党政主要领导干部同步审计,加大任中审计比重,重点突出领导干部在工程招标、承包、施工和财务管理等方面的权力行使作为监督的重点,防止暗箱操作、以权谋私等现象发生,把领导干部的监督和对人、财物的管理使用情况结合起来,并将“三公”经费、配车用车、出国出境、会议庆典等作为审计重点,切实“将权力关进制度的笼子里”,让权力在阳光下透明运行。完成对新碶街道党政领导干部同步审计,区水利局原局长经济责任审计。开展戚家山街道党政领导干部经济责任同步审计工作。通过审计,进一步强化领导干部财经意识、廉政意识和责任意识,为组织部门使用干部提供重要依据。

三、规范政府投资行为,提高资金使用效益

坚持以“建设依法规范、投资有效控制、资金合规使用、质量达到标准、效益全面实现”为审计目标,重点关注工程建设管理和投资资金使用绩效,加大对概(预)算执行、征地拆迁、工程招投标、设备材料采购、资金管理使用和工程质量管理以及监理不到位等问题审计力度,着力从源头上堵塞漏洞,确保项目资金管理使用安全。完成滨海新城安置一期工程建设竣工决算审计。对xx区人民医院工程、梅山保税港区物流仓储二期工程、太河路南延工程(沿海中线-春晓中五路)工程等4个项目实施竣工决算审计,对宁职院图书馆工程、太河路公租房工程、宁波滨海国际学校工程、宁波中国港口博物馆工程、梅山水道工程、东泰家园北地块公共租赁房工程等10个项目展开跟踪审计。通过审计,有效地防止工程建设项目“三超”现象的发生,规范政府投资行为,推进党风廉政建设。

四、强化民生资金审计,确保惠民政策落实

关注政府在保障和改善民生方面的投入力度,加大专项资金使用管理情况的审计监督力度。重点是揭露和查处严重铺张浪费、财政资金损失及效益低下等问题,促进勤俭节约,把钱用在刀刃上。上半年,分别完成2013年度全部政府性资金专项审计调查和xx区2011年至2013年财政涉农资金专项审计调查以及“道路清爽行动”专项资金使用审计调查。通过审计,进一步掌握和了解惠民政策的落实情况,针对审计中发现的问题提出建设性意见和建议,确保民生资金规范使用与安全运行。

五、注重抓好审计跟踪整改,实现审计结果问责全覆盖


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