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市长在财政收支整改工作会讲话

同志们:

2012年3月15日—6月4日,省审计厅对我市2011年度政府决算及其它财政收支情况进行了审计。我市被审计单位问题很多,而且有一些问题的性质比较严重,也暴露出我们在财政管理体制和制度上还存在很多缺陷。通过这次审计,我们要充分汲取一些教训,在今后工作中把我市财政管理工作做得更好一些。下面,就审计整改问题我讲三点意见。

一、审计情况和整改意见

这次审计共从七个方面审计出我市在政府决算及其它财政收支工作中的64个问题。针对这些问题,提出如下具体整改要求:

(一)违规制定政策、减免税费方面问题。审计报告中提出的关于“以支付项目扶持资金名义为招商引资企业购买土地”、“先征后返土地出让金”、“先征后返税款”等问题,由市法制办和经济技术开发区负责整改落实,具体工作由市法制办牵头,对有关招商引资优惠政策方面的政府性文件进行全面清理,废止所有与国家和省法规相悖的优惠政策。关于“违规减免城市基础设施配套费”、“违规减免新型墙体材料专项基金,影响省级和市级基金收入”问题,这两个问题由市规划局和市住建局负责整改落实,一要马上收缴欠缴的配套费和基金;二要分别将收缴情况报市政府;三要分别对以上问题的认识和整改意见报市政府。

(二)财政收入方面问题。审计报告中提出的关于“应作未作一般预算收入”、“应缴未缴土地出让金,影响省级和市级收入”、“应缴未缴省级价调基金收入”、“应缴未缴房屋出租收入”等问题,由市财政局负责整改落实,一要将应收财政收入的,马上纳入国库;二要将土地出让金和省级价调基金省级收入部分及时上缴省财政;三要针对以上问题向市政府作出书面检查,并将整改意见报市政府。


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