县财政预决算报告
县财政预决算报告:
各位代表、
同志们:
我受县人民政府委托,现报告年全县财政收支预算执行情况和年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和参会同志提出意见。
一、年全县财政收支预算执行情况
年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,在上级财政部门的支持帮助下,全县各级各部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,落实科学发展观,转变理财思路,加强财政管理,努力增收节支,依法组织收入,优化支出结构,深化财政改革,求真务实,与时俱进,开拓创新,在国民经济快速发展的基础上,财政收入持续快速增长,财政支出保证了干部职工工资发放、机构正常运转和各项重点支出需要,促进了全县经济社会持续健康发展。
年全县财政总收入完成万元,为预算万元的96.85%,同比增长15.90%,增收万元。分部门完成情况:国税万元,为预算万元的96.64%,同比增长9.98%,增收万元;地税万元,为预算万元的93.67%,同比增长31.95%,增收万元;财政万元,为预算万元的124.54%,同比增长6.44%,增收万元。全年财政总收入完成万元,比年的万元增收万元,增长144.52%。
地方财政收入完成万元,为预算万元的96.56%,同比增长19.26%,增收万元。地方财政收入全年完成万元,比年的万元增收万元,增长81.60%,扣除免征农业税、农业特产税万元因素后,比年增收万元,增长103.86%。
煤炭税费完成万元,为全年计划万元的89.80%,同比增长11.60%,增收万元。
全县财政总支出完成万元,为预算万元的91.93%,同比增长27.49%。
年地方财政收入分项完成情况:
工商税收完成7845万元,为预算的93.19%,同比增长23.97%,增收1517万元;
契税、耕地占用税完成万元,为预算的101%,与上年持平;
罚没和行政性收费收入完成万元,为预算的114.54%,与上年持平;
专项收入完成万元,为预算的89.55%,同比增长9.78%,增收万元;
其它收入完成万元,为预算的155%。
年1—10月支出分项完成情况:
农业部门事业费支出完成万元(含上级专项,下同),为预算101.39%,同比下降0.42%;
林业部门事业费支出完成万元,为预算125.78%,同比增长8.52%;
水利、气象部门事业费支出完成万元,为预算126.37%,同比增长12.95%;
工交部门事业费支出完成万元,为预算83.05%,同比下降1.01%;
文体广播事业费支出完成万元,为预算的98.94%,同比增长37.61%;
教育支出完成万元,为预算的85.21%,同比增长20.44%;
科学事业费支出完成万元,为预算的78.95%,与上年持平;
医疗卫生支出完成万元,为预算的74.76%,同比增长22.45%;
其它部门事业费支出完成万元,为预算的101.22%,同比增长56.6%;
抚恤和社会福利救济费支出完成万元,为预算的194.92%,同比增长75.9%;
行政管理费支出完成万元,为预算的102.17%,同比增长59.21%;
公、检、法、司支出完成万元,为预算的84.3%,同比增长0.48%;
城市维护费支出完成万元,为预算的72.19%,同比增长18.47%;
政策性补贴支出完成万元,为预算的120.25%,同比增长146.75%;
专项支出完成万元,为预算的75.39%,同比增长105.83%;
其它支出完成万元,为预算的72.34%,同比增长13.18%。
主要工作情况:
(未完,全文共6064字,当前显示1432字)
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