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区审计局工作报告

今年以来,我局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,认真贯彻落实中央“八项规定”和国家、省、市审计工作会议精神,以整顿“四风”为抓手,紧紧围绕中心工作,扎实开展“党的群众路线教育实践活动”调研工作和干部包户帮扶工作,以制度建设促进机关建设,严格审计执法,加强审计质量控制,积极履行审计职责,充分发挥审计“免疫系统”功能,严肃财经纪律,维护财政经济秩序,各项工作任务均进展顺利。预计到10月底将完成审计项目34个,占项目计划的110%。

一、统筹安排,落实责任,保障审计工作顺利进行

年初,根据市审计局下达的2013年度审计项目计划和区委区政府的总体工作部署,我局在认真调研的基础上,科学制定年度审计项目计划,明确任务,落实责任,制定有效措施,确保审计工作顺利开展。

1、财政预算执行情况审计

为了不断深化财政预算执行情况审计,我局成立以主要领导为组长的“同级审”工作领导小组,在认真搞好审计前调查的基础上制定了《2012年度财政预算执行和其他财政收支情况审计工作方案》(长审发〔2013〕2号),成立财政审计组、地税审计组、2个预算执行单位审计组,根据《国家审计基本准则》履行了必要的审计程序,采取了审阅、稽核、调查、取证以及计算机审计等必要的审计程序和审计方法,对同级财政预算执行情况以及区财政局预算执行情况,2012年度税收征管情况,区教育局、区林业局、区人口和计划生育局、区卫生局、公安长安分局预算执行及其他财政收支情况进行了审计。共审计财税部门和预算执行单位7个,审计资金总额111.87亿元,查出违规违纪资金1.94亿元,完成审计报告8份,提出审计意见和建议16条,达到了预期目的。按时向区政府递交了审计结果报告,审计工作报告顺利通过区人大审议。

2、党政领导干部经济责任审计

根据区委组织部的委托,共完成领导干部离任经济责任审计2个:区人力资源和社会保障局原局长、韦曲街道原党工委书记离任经济责任审计。在领导干部离任经济责任审计中,严格按照有关程序开展审计和审计调查,坚持以财政财务收支真实、合法、效益为基础,重点关注领导干部任期内的经济指标、重大决策、执行财经法规以及领导干部个人遵守廉政纪律等情况,实事求是地反映领导干部任期履行职责情况,依据中办、国办《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》客观公正的评价党政领导干部任期内的经济责任,为组织了解、考核、任免领导干部提供依据。

3、专项审计(调查)

按照市局统一安排,今年共完成了10个预算执行单位“三公”经费及会议经费管理使用情况专项审计调查,同时开展了对农业综合开发土地治理项目资金、职工生育保险基金以及新型农村社区建设资金的审计。通过审计调查发现了“三公”经费及会议经费财政预算均未细化,部分单位实际支出超决算,部分单位执行政策不到位、超标准支出以及部分单位财务管理不严、会计核算不规范等问题,基本了解了预算执行单位“三公”经费和会议经费管理使用情况,提出加强和改进“三公”经费和会议经费的意见和建议3条,促进了“三公”经费和会议经费的预算管理。农业综合开发土地治理项目资金、职工生育保险基金以及新型农村社区建设资金的审计正在进行中,预计11月结束。

4、财政决算审计


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