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镇审计工作小组工作报告

我们审计工作小组在镇党委、镇政府的正确领导下,在区审计局的业务指导下,紧紧围绕党委、政府的中心工作,积极主动地配合党委政府及有关部门,按照年初工作计划,认真仔细、公正、公平开展审计工作。上半年开展对部分事业单位专业公司主要领导任中经济责任审计,部分事业单位财务收支审计,村级财政转移支付资金与区局同步审计调查。下半年加强了对镇、村二级集体投资基建工程的竣工审计,对财务核算、内控制度、经济指标、财政预决算执行情况、专项资金管理及群众关注的热点问题,我们都进行了审计核实,加强和完善了镇村二级集体资产管理,结合今年清产核资做好盘盈资产评估审计,为规范我镇审集体资产管理,发挥了我们审计的谋士作用。

一、20xx年工作回顾

我们内部审计工作小组按照年初计划安排,结合镇党委、政府重点工作,我们审计工作小组自1—11月份共计完成审计项目81只,其中财务收支审计11只,经济责任审计3只,基建工程审计65只、清产核资盘盈资产评估审计38只、专项审计调查2只。村、镇集体资产134处资产总金额3258.51万元、,基本建设工程竣工审计,送审金额3081.47万元,核减基本建设投资金额302.68万元,核减率为10%,向被审单位提出审计意见和建议12条,发出审计整改通知书7份,涉及到13个整改项目,我们审计工作小组实行跟踪服务,最终达到全面整改。

我们从村居、事业单位经济责任审计和财务收支审计中发现,各单位在遵守财务制度以及政府有关规定等方面有所好转,帐户处理大部分单位符合财务制度,但从我们审计原则上看还存在着以下几种情况,应引起各级领导重视,一是各单位业务招待费、交通费,比上年有所下降,经对照中纪委八项规定还是比较大,二是少数单位集体资产租赁费年终欠账尚有发生,最多村欠交租金达27.5万元。对于上述这些存在问题的单位,我们在经济责任审计中都作了揭露和提醒,提出了整改意见并通过审计报告及时向党委、政府领导汇报。

通过审计,我们纠正财务管理不规范金额214万元,审计查出违规金额26.26万元,审计收回违纪金额1.67万元,找主要领导及有关人员谈话15人次,经过我们审计工作组对村、居、事业单位、专业公司经济责任审计和财务收审计等情况,我们觉得被审单位在经营业绩、执行财经纪律、财务制度、经济管理及政府规定事项方面,总体上讲比较好。但也发现少数单位应收款(个人)坏帐问题,基建工程未记入固定资产问题,在执行政府有关规定方面还有欠缺,还存在一些不足,涉及面比较广,数额比较大,具体有以下三个方面:

(一)应收帐款管理上存在问题

1、个别单位自2004年以前企业转制到目前还有拖欠,部分村每年集体资产土地租赁年租金也有拖欠,有的时间都比较长

2、有些村原农机队转置给农机手中型拖拉机、收割机、开沟机,欠村转置款没交清,据审计调查大部分农机手把拖拉机已经变卖掉,拖欠村里转置款还没付清,时间已有8年多,变成呆帐


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