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县财政工作报告

主任、各位副主任,各位委员:

受县政府委托,现将20xx年财政决算情况报告如下,请予审议。

20xx年,在县委的正确领导和上级财政部门的支持帮助下,在县人大的监督指导下,我县财政工作坚持以党的十八大精神为指引,以科学发展观为统领,紧紧围绕稳增长、调结构、攻重点、抓改革、惠民生、优环境,以“突出项目立县,推进转型突破,实现实力跃升,建设和谐行唐”为总目标,狠抓增收节支,深化管理改革,大力争取项目和资金,千方百计保运转、惠民生、促稳定,着力推动全县经济社会稳中求进,圆满完成了县十五届人大四次会议确定的各项目标任务。

一、编制决算的指导思想、原则和依据

在财政决算编制工作中,根据《中华人民共和国预算法》有关规定,按照“加强领导、统一部署、协调配合、优质高效”的工作思路,坚持“真实、准确、全面、及时”的工作原则,依据国库报表、账簿记录和日常工作基础数据,经过广大财会人员的共同努力,圆满完成了2013年的财政决算编制工作。

二、财政预算完成情况

(一)公共财政预算收支完成情况

1、收入情况

2013年,全县全部财政收入完成45608万元,超年初预算2878万元,同比增收10012万元,增长28.13%,增幅在全市排第二位,在东部八县排第一位,被市财政局评为“完成工作目标并做出突出贡献的县”。其中,公共财政预算收入完成24922万元,超年初预算1905万元,同比增收5133万元,增长25.94%,增幅在全市排第五位,在东部八县排第二位;公共财政预算收入中税收占比79.37%,在全市排第十位,在东部八县排第一位。

2、支出情况

2013年公共财政预算支出调整为141039万元(调整数为上级专项资金和超收安排资金),实际支出完成134703万元,占调整预算的95.51%,同比增支14642万元,增长12.20%。

重点支出完成情况。2013年,一般公共服务支出年初预算为9638万元,调整为17846万元,实际支出17724万元,同比增长32.21%;教育支出年初预算为19904万元,调整为27429万元,实际支出27107万元,同比下降14.41%;科学技术支出年初预算为1103万元,调整为1607万元,实际支出1457万元,同比增长77.68%;文化体育与传媒支出年初预算为532万元,调整为917万元,实际支出917万元,同比增长7.38%;社会保障和就业支出年初预算为4768万元,调整为17775万元,实际支出16810万元,同比增长21.29%;医疗卫生支出年初预算为3431万元,调整为17811万元,实际支出15159万元,同比增长5.23%;节能环保支出年初预算为645万元,调整为8605万元,实际支出8565万元,同比增长120.41%;城乡社区事务年初预算为3100万元,调整为1294万元(城乡社区事务不属于重点支出,为完成省、市对重点支出的考核,将支出调整到节能环保科目),实际支出1294万元(其中城乡社区公共设施支出200万元),同比增长47.89%;农林水事务支出年初预算为3168万元,调整为23504万元,实际支出22556万元,同比增长5.45%;住房保障支出年初预算为1620万元,调整为3077万元,实际支出2907万元,同比增长53.81%。

3、平衡情况


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