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市审计局工作报告

一、20xx年工作情况

20xx年,在xx市委、市政府和上级审计机关的正确领导下,我局以科学发展观为统领,全面忠实履行审计监督职责,强化对违法违规问题的揭露和处理,注重绩效评价和重大风险隐患的揭示,当好公共财政“卫士”,较好地完成了各项任务。目前完成审计项目75户,其中:财政预算执行情况审计1户,部门预算执行审计7户,专项资金审计3户,经济责任审计34户,村级债务审计认定2户,市委、市政府交办项目6户。查处违规违纪1562万元、管理不规范资金813万元,向xx市委、市政府提交信息77篇,采用17篇。上缴财政罚没款94万元。提出审计建议154条,采纳150条。

(一)深化预算执行审计,促进完善财政体制和规范预算管理。我们在财政预算执行审计中,一是坚持财政预算执行审计“一盘棋”的审计理念,在局领导统一部署下,各业务科通力合作,发挥审计机关的整体功能;二是坚持以预算执行为主线,突出重点环节,抓住预算分配、资金使用和政策目标三个重点环节,加大延伸审计的力度;三是立足真实性、合法性,严肃查处预算管理和执行中存在的违规问题,揭示财政管理和预算执行中存在的体制、制度性问题和管理漏洞,促进加强制度建设,发挥审计建设性作用。审计观念的转变,促进财政预算审计内容绩效全覆盖,财政审计思路进一步拓宽,审计方法更加灵活。审计涉及内容更加广泛,审计结果受到多方好评。

在预算执行审计中,我们发现了“税收收入来五去五数额较大,财税收入增长与可支配财力的增长不成比例,财政超支挂账数额较大;未能从土地出让收益中足额计提保障性住房资金;招商引资中返还投资者基础设施建设费数额较大”等问题,提出了“进一步优化财政支出结构,完善公共财政体系建设,突出财政的公共性特征,促进以保障和改善民生为重点的社会建设。根据财权事权相匹配原则,进一步深化完善市与乡、镇的财力分配体制。整合和优化专项转移支付,促进财政转移支付资金分配更加公平、合理、规范;加快建立健全新型的国有资产监管体系,完善国资公司对外投资企业的管理,防止只投资不监管和只投资不分配问题的发生”等审计建议。

(二)深化经济责任审计,加强对权力运行的监督制约。今年完成经济责任审计32户。在审计中,本着节约审计成本和缩短审计时间的宗旨,我们将经济责任审计与财政收支审计、预算执行审计相结合。例如,某镇领导干部一年内离任3人次,是我们以前没碰到的情况,我们通过一个审计报告将审计情况表述清楚,审计结果报告按组织部委托书上报。在今年的审计中,我们加大了对假发票和小金库的查处力度,在对招生办审计时,发现有公款私存的现象(审计时账户已没有余额),我们对其按照有关规定进行了严肃处理。

(三)加大政府投资审计力度,促进建设项目质量提升。今年我们对项目工程量不实、材料价格偏高、施工措施费及管理费用计取不当等普遍性问题深入分析,提出审计建议,促进增强项目管理的针对性有效性。今年以来对xx市人民医院综合楼、大柳屯镇政府综合楼、华丽英典烂尾工程造价等进行了审计,同时加大对缴税和工程高估冒算行为的审查力度,共核减工程款670万元,补缴税金40万元,为财政节约了大量的资金,提高了财政资金的使用效益。


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