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区审计局上半年审计工作报告

一、深化财政预决算审计,健全区级财政预算体系

财政预决算审计坚持把财政政策实施、预算执行与决算草案的审计融为一体,不断深化转移支付资金和地方财政收支审计,努力把握预决算的整体情况,反映政策执行、资金管理和行政绩效等情况,促进预算管理的科学化、法治化,促进财政体制改革不断深化。上半年,根据《审计法》及省审计厅委托,对区地税局20xx年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。审计查出被抽查企业欠缴税款782万元。对机投桥、双楠街道办事处20xx年度预(决)算进行了审计,重点审计了街道办事处20xx年度贯彻执行《预算法》及相关财经法规规定和各项财政指标的完成情况。在机投桥街道办事处20xx年度预(决)算审计中,审计发现,机投桥街道办事处20xx年应上缴未上缴区财政收入154万元,应调账794万元。区本级财政20xx年度预算执行情况审计、红牌楼20xx年度预(决)算审计正在进行。

二、深化行政事业单位审计,促进经济安全健康运行

立足于维护财政资金的安全,不断改进和加强对行政机关和事业单位的审计。20xx年,拟对xx区人民医院20xx年度收益分配情况,对区司法局、区城管局、区委宣传部20xx年财政财务收支情况,对区土地征后办20xx年至20xx年底财务收支情况,对府南河综合整治办公室19xx年1月至20xx年1月底财务收支情况进行审计。上半年,已完成区司法局20xx年财政财务收支情况,区土地征后办进行20xx年至20xx年底财务收支情况,府南河综合整治办公室19xx年1月至20xx年1月底财务收支情况审计。在府南河综合整治办公室19xx年1月至20xx年1月底财务收支情况审计中,审计查出区府南河办催收回的房款、土地违约金、土地款等共计3057万元未及时缴入金库。

三、深化经济责任审计,努力规范权力运行


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