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区审计局年度工作报告

20xx年,区审计局在区委、区政府正确领导和xx市审计局精心指导下,紧紧围绕全区经济社会发展中心,以党的群众路线教育实践活动为抓手,认真履行审计监督职责,努力提升审计质量和工作水平,全年审计查出违规金额2972万元,其中上缴财政148万元,出具审计报告24篇,提出并被采纳审计建议24条,领导批示11条。全年计划安排各类审计项目37项,其中本局实施项目35个,配合上级审计项目2个。其中当年完成审计项目24项(同级审1项、部门预算执行审计5项、镇(街道)财政决算审计2项、企业资产负债损益审计1项、经济责任审计10项、专项审计调查2项、配合上级审计2项、固定资产投资审计1项),其余13个审计项目(全部为投资审计项目)将继续实施跨年度审计。

(一)加强预算执行审计,促进公共财政管理体制不断完善今年的财政预算执行审计以“推动预算公开,提高财政管理水平”为目标,紧密结合当前深化财政管理体制改革的需要,着重从三个方面深入开展同级财政审计一是关注“三公经费”的管理使用情况,摸清“三公”的资金来源和支出结构并进行了分析,指出管理中存在的问题,促进财政资金使用效益进一步提高二是关注财政资金保障社会事业发展情况,重点对教育、社会保障和就业、医疗卫生等支出的预算执行情况进行了审计,促进公共财政资金更多向民生领域倾斜三是关注财政资金总体运行状况,揭示财政预算执行和管理中存在收入未入库、预算支出执行进度不均衡等问题,提出相应的审计建议,促进财政管理体制进一步完善,为区人大、区政府规范和加强财政预算管理建言献策


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