公文高手,超级方便的公文写作神器! 立即了解


质量管理体系内部审核计划

一、审核目的

1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性;

2、提供进一步改进的信息

二、审核范围

审计局审计过程(包括财政审计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务收支审计、专项审计、审计调查)及相关活动。

三、审核性质

例行审核

四、审核依据

1、gb/t19001—2000idtiso9001:2000;

2、审计局质量管理体系文件;

3、适用的法律法规和其他要求

五、审核组成员

审核组长:xxx

组员:xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx

六、审核时间

计划在2009年5月下旬及10月中旬进行二次内部审核,具体时间另行通知。

xx区审计局

二〇〇九年一月四日


(未完,全文共869字,当前显示288字)

(请认真阅读下面的提示信息)


温馨提示

此文章为6点公文网原创,稍加修改便可使用。只有正式会员才能完整阅读,请理解!

会员不仅可以阅读完整文章,而且可以下载WORD版文件

已经注册:立即登录>>

尚未注册:立即注册>>

6点公文网 ,让我们一起6点下班!