质量管理体系内部审核计划
一、审核目的
1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性;
2、提供进一步改进的信息。
二、审核范围
审计局审计过程(包括财政审计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务收支审计、专项审计、审计调查)及相关活动。
三、审核性质
例行审核
四、审核依据
1、gb/t19001—2000idtiso9001:2000;
2、审计局质量管理体系文件;
3、适用的法律法规和其他要求。
五、审核组成员
审核组长:xxx
组员:xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx
六、审核时间
计划在2009年5月下旬及10月中旬进行二次内部审核,具体时间另行通知。
xx区审计局
二〇〇九年一月四日
(未完,全文共869字,当前显示288字)
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