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财政局年终工作总结

财政局年终工作总结

**年,县财政局在县委、县政府的坚强领导和上级财政部门的大力支持下,以邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观为指导,认真贯彻党的十八大及十八届三中、四中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕“三个千方百计”工作主线、“四个毫不动摇”总体要求和“十大强县工程、十件惠民实事”,深入开展党的群众路线教育实践活动,财政改革稳步推进,预算收支运行平稳,民生和重点支出得到较好保障,财政管理迈上新台阶,我县财政管理综合绩效评价工作进入财政部表彰的前200名县(市),在全国1974个县(市)中名列第112名,在全省排第2名,全市排第1名。现将一年来工作情况总结如下:

全年财政收支执行概况

**年,全县财政总收入完成46608万元,为年度预算47587万元的97.9%,同比降低2%,减收967万元。其中:公共财政预算收入完成20039万元,为年度预算18023万元的111.2%,同比增长7.3%,增收1364万元。上划中央收入完成19354万元,为年度预算的86%,同比降低9.3%,减收1984万元;上划省级收入完成4810万元,为年度预算的102.1%,同比降低4.6%,减收231万元;上划市级收入完成2405万元,为年度预算的102.2%,同比降低4.6%,减收116万元。

全县公共财政预算支出执行137112万元,为调整预算137170万元的100%(**年调整预算数包括年初预算89240万元、比年初增加一般转移支付16944万元、预算内专项转移支付即预算内上级专款27536万元、调入资金2450万元、地方政府债券1000万元,合计137170万元)。公共财政预算支出为上年同期的98.6%(支出比上年同期减少的原因主要是**年预算内专项转移支付比上年减少8175万元,假若专款与2013年持平,则**年支出同比增长4.5%,增长6242万元)。剔除预算内专项转移支付支出27484万元,县级公共财政预算支出为109628万元,为年度预算89240万元的122.8%(**年财政超收财力使用方案已经县人大常委会审议通过)。

全年主要工作

(一)以省、市、县考核指标为总目标,积极作为,多措并举抓收入

**年,面对宏观经济环境整体趋紧、工业经济下行压力不减、财政增收空间持续收窄等复杂严峻的形势,我局以省市县下达的考核任务为总目标,积极作为,采取得力措施狠抓收入征管。一是面对税收出现的困难局面,认真分析测算,及时分解落实财税目标任务,保持财政收入均衡入库二是注重财源建设,支持园区传统产业改造提升,延伸产业链条,实现循环发展,培育新的经济增长点,为财政增收注入活力三是加强部门协调配合,完善财政、税务、人民银行横向联网和综合协调机制,及时掌握和监控重点企业、重大项目税收入库进度四是强化收入征管,整顿税收秩序。特别是地税部门落实清理规范财税优惠政策,加大税收稽查和清缴力度,将欠税足额征缴入库。五是进一步加大非税收入监管力度。加强与各非税收入单位的沟通和联系,开展非税收入大检查,确保非税收入应收尽收。**年,全县财政总收入完成46608万元,为年度预算47587万元的97.9%,公共财政预算收入完成20039万元,为年度预算18023万元的111.2%。财政总收入完不成任务的原因主要是国税部门收入比预算要差1727万元,地税和财政部门都超额完成了任务。

(二)以保障和改善民生为重点,财政支出结构进一步优化


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