统计岗位操作规范
岗位名称
物资部统计
所属部门
物资部
操作规范
职责项目
操作步骤
扣分标准
达到标准
注意事项
流程
建立账目→整理、统计票据→审核票据→账目核对→编制报表→票据归档→其他工作
建立账目(18分)
1、对上年库存材料与大库库管进行核对,做到准确无误。
2、期初建账。按上年盘点库存材料表进行分类记账(手帐和电子版同步)。
3、入库物资经保管员按采购发票验收签字后,由大库统计员开出入库单。入库单要有时间、供应商、电话、物资名称、规格、型号、单位、数量、单价、金额、用途。由保管员、大库主管、采购员分别签字,与发票一起交予微机统计员入微机。
4、出库物资由保管员发放后,领料人携提料单到大库统计员开出库单,标明项目名称、出库时间、名称、数量单价、金额,由领料人签字。
5、按出、入库单据开出的3日内登记入账。(2分)
帐目清晰
记录准确
出库单据要及时准确,
票据统计整理(16分)
1、每日整理:对当天产生的采购的票据进行收集、整理,按日期进行记录登记,匹配至完整的一套票据
2、采购入库票据与电脑票据相符。
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(请认真阅读下面的提示信息)