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X公司风险控制部XX年工作计划

x公司风险控制部xx年工作计划

风险控制部xxxx年工作计划

一、风险管理体系

目标。初步建立风险管理体系,预防公司大的风险,将风险控制由事后控制逐步向事前和事中控制转移。

关键节点。空缺制度的完善,合同的审核,重大事项按流程操作,风险的评估与日常监督改进。

措施:完善制度和流程,监督各单位按流程规定执行,加强日常的风险监督。推进计划:

1、落实部门岗位职能,明确专人负责的可能风险范围;

2、收集风险管理的初始信息,每月清理查找存在风险的事项,并进行风险评估;

3、完善风险管理体系和流程;

4、制定风险管理策略;提出和实施风险管理解决方案;

5、学习优秀企业在风险管理方面的经验;

6、风险管理的监督与改进

二、销售管理专项审计

目标:提示内部管理环节的风险控制,为销售服务,协助房地产分公司规避销售中的法律风险,总结管理经验,达到内控制度的有效性。关键节点:销售中的收款管理、定调价管理、售楼合同管理、营销费

用管理、营销合同管理、特例管理等。

措施:配齐专业审计人员,熟练了解房地产销售的整体流程,大胆开展工作,正直审核并做出专业性的结论。推进计划:

1、在人力资源部的配合下,4~5月份招聘到专业的审计人才;

2、组织部门审计人员认真学习公司的管理规定,特别是销售方面的管理规定以及流程,要达到非常熟练的程度;

3、按照审计流程,到房地产企业作销售专项审计,并做出专业审计报告

三、设计变更管理专项审计

目标。实施阳光作业,严格内部管理规定,为降低开发成本服务,同时总结管理经验,达到内控制度的有效性。

关键节点。设计变更管理规定的执行,设计变更是否按照公司规定的流程实施。

措施:配齐专业审计人员,熟练掌握公司“设计变更管理规定”及流程,独立大胆开展工作,正直审核并做出专业性的结论。推进计划:

1、在人力资源部的配合下,4~5月份招聘到专业的审计人才;

2、组织部门审计人员认真学习公司的管理规定,特别是设计变更管理规定以及流程,要达到非常熟练的程度;

3、按照审计流程,到房地产企业作设计变更专项审计,并做出

专业审计报告。

四、公司各项业务的法律支持与服务

目标。规范公司管理,规避公司经营过程中的法律风险。

关键节点。控股公司经济合同及直属企业重大合同的审核把关,直属企业重大决策及控股公司重大决策的法律论证,公司仲裁案件和法律纠纷的按法定程序处理。

措施:认真学习法律知识,特别是新的法律法规。工作认真负责,提高工作效率。按照规定流程办理相关法律事务。推进计划:

1、按照流程审核控股公司和直属企业的重大经济合同,并提出审核意见;

2、按照流程,参与控股公司和直属企业的重大经营决策,并提出法律意见书;

3、按照法律仲裁流程,参与控股公司和直属企业的仲裁案件;

4、按照法律诉讼流程,参与控股公司和直属企业的诉讼案件,提供相关服务

五、内部管控流程修改完善、监督及实施检查

目标:协助完成内控流程的修改、完善、监督实施及执行情况检查。明确责任、提高执行力及提高工作效率。关键节点:征求意见、修改、监督执行、检查。

措施:与党政办公室做好协调,充分听取直属企业意见,认真修改,认真检查流程的执行情况并出具报告,协助企业提高执行力。推进计划:

1、协助配合,上半年完成流程征求意见及修改下发;

2、下半年到直属企业检查内控制度及流程执行情况

六、合同备案的法律监管

目标。规避合同风险,提高直属企业合同备案的自觉性,以及按照流程操作的规范性。

关键节点:合同备案的时效,合同备案是否按规定流程操作。措施:落实责任人,每月跟踪检查合同备案情况。推进计划:

1、明确部门负责合同备案的人员及相关职能;


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