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出口生产企业免抵退税申报要求▲政策适用范围1、一般退(免)政策规定独立核算、经主管国税机关认定为增值税一般纳税人并且具有实际生产能力的企业和企业集团(以下简称生产企业)自营或委托外贸企业代理出口的自产货物(包括视同自产货物),除另有规定外,增值税一律实行免、抵、退税管理。新发生出口业务的生产企业自发生首笔出口业务之日起12个月内的出口业务,不计算当期应退税额,当期免抵税额等于当期免抵退税额;未抵顶完的进项税额,结转下期继续抵扣,从第13个月开始按免抵退税计算公式计算当期应退税额(由企业提出书面申请、持首笔出口业务报关单复印件,办理变更计算方式的手续)。新发生出口业务的企业是指自发生首笔出口业务……查看全文>>
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出口货物“免、抵、退”税管理办法一、“免、抵、退”税管理办法的实施范围(一)生产企业自营出口或委托外贸企业代理出口(以下简称生产企业出口)的自产货物,除另有规定者外,增值税一律实行“免、抵、退”税管理办法。本办法所述的生产企业,是指独立核算,实行生产企业财务会计制度,经主管国税机关认定为增值税一般纳税人,并且具有实际生产能力的企业和企业集团。本办法所述自产货物是指生产企业购进原辅材料,经过加工生产的货物。以及符合国家税务总局关于出口产品视同自产产品退税有关规定的视同自产产品。生产企业出口的视同自产产品按以下规定执行:1.生产企业出口外购的产品,凡同时符合以下条件的,可视同自产货物办理退(免)税……查看全文>>
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生产性企业免抵退税业务宣讲资料一、申报退免税应具备的前提条件1、货物必须是报关出口2、出口货物必须是在财务上作销售处理3、收汇必须经外汇管理局核销今天主要对出口货物在财务上作销售处理作已说明,03年以前退税的所属年月是以在财务上作销售的记账日期为退税的所属年月,可见当时对出口货物在财务上作销售是何等重要,03年后,退税退税局下放到各区县,退税的所属期改为以报关单注明的出口日期为退税的所属期,一部分企业对销售的记账时间不太重视,往往是申报退税时财务上未作销售,因此所属期从2006-7月份开始凡在申报退税的当月未作销售帐的(在以前月份已做帐的除外)不受理退税申报,可转下月在出口销售记账后办理退税……查看全文>>
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外贸企业出口退税申报系统的业务操作流程2014-11-1909:12:48来源:作者:【大中小】添加收藏问。有“外贸企业出口退税申报系统”的业务操作流程吗。目前商贸型出口企业使用外贸企业出口退税申报系统15.0_sp1版本,可以从中国出口退税咨询网上下载,先下载安装外贸企业出口退税申报系统15.0,然后再安装15.0sp1补丁。安装外贸企业出口退税申报系统,初次登录系统的用户名为“sa”,密码为空。输入本次申报所属年月,点击确定进入系统。依次进入系统维护-系统初始化;系统维护-数据优化。配置企业信息:系统维护—系统配置—系统配置设置与修改(配置:企业代码,企业名称,纳税人识别号,分类管理代码等……查看全文>>
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2015-11-03广州白云国税注意事项一、变更税控设备纳税人识别号的操作步骤1、纳税人变更税号前,把当月开具销项发票导入企业电子申报管理系统,再打印相关表格(发票资料的月度汇总统计表)。征期期间纳税人需完成征期报税,若当月有开具发票,则需再执行非征期抄税。若有未开具完的空白发票,需在开票系统操作发票退回;2、纳税人到服务单位出具《维修单》,由服务单位辅导纳税人迁移保存旧税号开票数据及客户和商品信息;3、纳税人携带发票领购簿、当月开具的发票和剩余空白发票和税控设备,到办税大厅办理税控设备变更发行,发行后重购票;4、纳税人联系税友服务公司升级申报文件。据了解,税友公司将在11月9日后提供“三证合……查看全文>>
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出口退税申报系统操作指导出口前先在电子口岸进行报关委托确认---具体操作注意问题请懂的人补充一、软件安装:我们首先进入出口退税咨询网下载17.0版本,下载安装,然后接着下载补丁,下载商品编码升级包(若需要打补丁、升级商品编码的话)然后安装好退税系统,填写公司基本信息,点确定,必须正确,否则又要重新安装然后退出系统,点击补丁,安装补丁成功进入系统,升级商品编码点击系统维护-代码维护-海关商品编码-点代码读入,读入成功-点击自用商品码,点当前筛选条件下所有记录,确定,成功或者:系统维护-代码维护-点击一键升级(具体见商品代码升级时的网上安装提示)其他的信息按默认。二、收齐单证1增值税专用发票,出口……查看全文>>
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三证合一办理地址。发证机关中山区,在三八广场行政服务中心一楼右手边。如果是外资或注册资金在500万元以上的在海口路(钻石湾)市行政服务中心一楼。材料:三个证件的正副本,经办人的身份证复印件,委托书,公章。程序:先排号,网上自行下载或购买委托书(1元/份),柜台有模板,按模板填写信息,经办人身份证复印件剪下来贴上,盖上公章提交即可。提交后,5个工作日取新的营业执照刻发票专用章领完新的执照,用新的执照,重新刻一个发票专用章,在行政服务中心左手边备案表变更办理地址:新开路外经贸大厦2508室材料:经营备案表原件,新的营业执照副本复印件加盖公章,法人身份证复印件加盖公章,申请表加盖公章注:地址一律更新……查看全文>>
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打开申报系统操作向导---认定向导一、退(免)税备案数据采集----出口退(免)税备案变更---点击进入后点增加按钮---选择变更事项(纳税人识别号)正确填写变更后的纳税人识别号,附送件内容:三证合一营业执照复印件点击保存后退出;二、打印退(免)税备案报表---打印退(免)税备案相关报表----选--出口退(免)税备案变更表—确认后打印三、生成退(免)税备案相关数据---选---出口退(免)税备案变更申报—确认后选择默认路径在C盘根目录下,将生成的退(免)税备案变更电子数据,通过出口退税qq群上传或者通过退税远程申报平台―――退(免)税备案变更上传;注意:要按照上述步骤走,采集数据――打印--……查看全文>>
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车辆购置税退税流程:一、纳税人已缴纳车辆购置税,如果符合规定可以退还车辆购置税的,应提出申请。主管税务机关受理、核实,办理车辆购置税退税审批手续,将应退还的车辆购置税退还纳税人。二、法律依据根据《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》第十六条规定:“车辆购置税的征收管理,依照《中华人民共和国税收征收管理法》及本条例的有关规定执行。”根据《中华人民共和国税收征收管理法》第五十一条的规定:“纳税人超过应纳税额缴纳的税款,税务机关发现后应当立即退还;纳税人自结算缴纳税款之日起三年内发现的,可以向税务机关要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息,税务机关及时查实后应当立即退还;涉及从国库中退库的,依照法律……查看全文>>
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车辆购置税退税流程:一、纳税人已缴纳车辆购置税,如果符合规定可以退还车辆购置税的,应提出申请。主管税务机关受理、核实,办理车辆购置税退税审批手续,将应退还的车辆购置税退还纳税人。二、法律依据根据《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》第十六条规定:“车辆购置税的征收管理,依照《中华人民共和国税收征收管理法》及本条例的有关规定执行。”根据《中华人民共和国税收征收管理法》第五十一条的规定:“纳税人超过应纳税额缴纳的税款,税务机关发现后应当立即退还;纳税人自结算缴纳税款之日起三年内发现的,可以向税务机关要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息,税务机关及时查实后应当立即退还;涉及从国库中退库的,依照法律……查看全文>>
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想学法律。找律师。请上http://hao.lawtime.cn核心提示:。纳税人向受理窗提交《车辆购置税退税申请表》(以下简称退税申请表)、《退税申请书》等资料,下面就由法律快车的编辑为您介绍。一、受理范围已缴车购税的车辆,发生以下情形之一的,准予纳税人申请退税(一)因质量原因,车辆被退回生产企业或者经销商的。(二)应当办理车辆登记注册的车辆,公安机关车辆管理机构不予办理车辆登记注册的。(三)符合免税条件但已征税的设有固定装置的非运输车辆(以下简称先征后退车辆)。(四)因其他原因多缴税款的。二、提供的资料纳税人如实填写《车辆购置税退税申请表》(以下简称退税申请表)、《退税申请书》,除按应税新……查看全文>>
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随着生产企业出口货物“免、抵、退”税办法的全面实施和对外贸企业不退税货物视同内销征税等政策的出台,加强征退税衔接已成为出口退税管理工作的当务之急。近年来,根据上级有关指示精神,结合**市出口退税工作实际,认真组织调研,查找不足,我们就推进征退税衔接进行了积极的探索。一、征、退税管理现状及其存在不足那一世小说网言情小说网免费小说网在“先征后退”方式下,征归征,退归退,征退归属两条线。在实际操作中,征税部门和退税部门往往各管一块,而且多年以来,出口退税工作一直由省辖市国税局直接负责管理,约定俗成地造成征税机关管理内销、退税机关管理外销的模式,容易形成管理漏洞。2006年初,我市在征退税衔接方面做了……查看全文>>
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一、基本解释免抵退税是对生产型出口企业的增值税优惠政策。1、免,就是免征出口货物的销项税;2、抵,就是应退进项税(出口产品的进项税)抵顶内销产品应纳税;3、退,就是应退进项税抵顶内销产品应纳税额后,如有余额则需退还企业。二、关键概念1、免抵退税额:即名义出口退税金额,是出口货物人民币离岸价乘以退税率的结果;2、不得免征和抵扣税额:即应计入成本的进项转出税额,是出口货物对应的征税率与退税率的差乘以出口货物人民币离岸价;3、名义留抵税额。即在不考虑出口退税的情况下,进项税大于销项税的金额。是上期留抵税加本期进项税减本期进项转出减本期销项税的结果大于零的金额。名义留抵税额减去实际应退税额即为结转下期……查看全文>>
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范文一编号:xxxx海关:根据你关签发的税款专用缴款书(编号。xxxxxx),本纳税人已按规定缴纳税款。按照有关规定,现申请退税(及由此产生的银行利息),请予核准。1.已缴税款金额:关税0.00元,增值税:113358.64元,消费税0.00元,……..2.申请退税理由:报关差错3.申请退还金额:关税0.00元,增值税3112.4元,消费税0.00元,……..4.申请人名称:xxxxxx5.开户银行:xxxxxx6.开户银行账号:xxxxxx7.大额支付号:xxxx申请人盖章:20xx-2-14申请人联系地址:xxxxxx邮政编码:xxx……查看全文>>
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退税申请报告范文格式篇一:本公司(个人),于年月日在贵单位办理(填写相关涉税事项),因特申请退税退税税单号码,其中:(填写相关税种及金额,例如营业税元、个人所得税元);现对以上笔共计税款元申请退税,税款退回至以下账号,望及时审批批准为盼,谢谢。账号户名:开户银行:账号:申请人:日期:注:(申请人为单位的,需要单位盖章、经办人签名)(申请人为个人的,需要签名、按手印)退税申请报告范文格式篇二:xxxxx税务分局:本人xxx,身份证号为:xxxxxxxxxx,购买了xxxx房,合同号为xxxx,面积为xxxx平方米,楼房总价xxxx元,于xx年6月29日在贵局缴纳契税xxxx元(按楼价x%缴纳)……查看全文>>
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退税申请报告范文篇一:**********税局:本公司********************(纳税编码:********)。因xx年6月7日在申报税款所属期为xx年1月01日至xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为xx年1月01日至xx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:***********)。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。在xx年6月8日直接(上门)申报税款所属期为xx年1月01日至xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。……查看全文>>
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国税退税申请报告范文篇一国税局:兹有杭州xxxx有限公司,税号:330103768xxxxxx。xxxx年销售收入:xxxx元,xxxx年应纳税所得额:xxxx元,已缴所得税:xxx元。根据国家税收政策,应减免所得税额:xxx元,实际减免所得税额:xxx元,应退税额:xxx元。特此申请企业所得税退税,申请退税额:xxxx元。望批准。申请人:杭州xxxx有限公司日期:xxxx年8月21日国税退税申请报告范文篇二**********税局:本公司********************(纳税编码:********)。因xxxx年6月7日在申报税款所属期为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,……查看全文>>
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地税退税申请报告范文篇一:镇海区税务局:我公司在2月17日申报1月份职工工资薪金缴纳个人所得税时,因操作失误原本一月份职工工资薪金收入没超过应征税起点,不用交税,结果工资薪金收入输入二次多缴了税金436.2元。现申请要求办理退税手续,望协助办理。宁波市镇海九龙有机涂料厂20xx年x月x日地税退税申请报告范文篇二:**********税局:本公司********************(纳税编码:********)。因xx年6月7日在申报税款所属期为xx年1月01日至xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为xx年1月01日至xx年12月31日,……查看全文>>
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退税申请报告范文格式篇一:本公司(个人),于年月日在贵单位办理(填写相关涉税事项),因特申请退税退税税单号码,其中:(填写相关税种及金额,例如营业税元、个人所得税元);现对以上笔共计税款元申请退税,税款退回至以下账号,望及时审批批准为盼,谢谢。账号户名:开户银行:账号:申请人:日期:注:(申请人为单位的,需要单位盖章、经办人签名)(申请人为个人的,需要签名、按手印)退税申请报告范文格式篇二:xxxxx税务分局:本人xxx,身份证号为:xxxxxxxxxx,购买了xxxx房,合同号为xxxx,面积为xxxx平方米,楼房总价xxxx元,于xx年6月29日在贵局缴纳契税xxxx元(按楼价x%缴纳)……查看全文>>
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